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10月做了更正申報4月份增值稅申報表,做了進項轉(zhuǎn)出,補繳稅款,現(xiàn)在如何做分錄?

2021-11-12 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-12 10:08

你好;? 這個是本年的話。 你之前這個發(fā)票? 是什么內(nèi)容。? ?分錄怎么寫的。現(xiàn)在好做 借方科目 轉(zhuǎn)出? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:10

發(fā)票是原材料

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:10

具體分錄要怎么寫

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:10

這個進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:10

你好。 借原材料 貸進項稅轉(zhuǎn)出;?? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:11

之前4月申報是不用交稅,現(xiàn)在更正進項轉(zhuǎn)出,就要交稅了,所以現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:13

你好; 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出繳納稅費。? ?上面分錄都給你寫的清清楚楚了哦? ??

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:14

但是4月份的原材料已經(jīng)進了成本了

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:16

你好; 那你就 調(diào)整成本 補結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 借主營業(yè)務(wù)成本或者生產(chǎn)成本等貸原材料 。? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:17

借:原材料,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:18

不理解這個原材料這部

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:19

你好; 意思就是你進項稅不能抵扣。 把進項稅部分轉(zhuǎn)入你原材料 成本去。 相當于就是收到的普票了? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:20

借:原材料,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,不是原材料又重復(fù)入賬了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:21

你好;? ?進項稅的金額? 。 比如你原材料不含稅是100 。 進項稅是30? 合計是? ?130 。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出借原材料? 30貸進項稅轉(zhuǎn)出30? ? ? 是不是原材料合計就是130了。? ??

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:25

那原材料不是多了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:27

你本身原材料? ? 價稅合計不是 130嗎 ?? ?只是進項稅不讓你抵扣 ;? 是不是合計就是130 ;??

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:31

但是原材料也不讓進成本了,要踢出來,但是前面月份已經(jīng)進了做成本了

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:31

那要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:35

你好 ;? ?那你們這個原材料實際是沒有領(lǐng)用嗎 。 沒有產(chǎn)生實際業(yè)務(wù)嗎 。 實際中只是發(fā)票有問題讓你調(diào)增處理 報稅吧? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:56

對啊,現(xiàn)在就是不讓抵扣,原材料進了成本也要踢出來,所以要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:58

?你好;? ?你真實發(fā)生的成本賬上是不能動的; 只是你匯算要調(diào)增處理 ; 明白嗎 ?? 又不是你虛做了進去要去紅沖分錄 。? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 11:01

是那張發(fā)票出現(xiàn)問題了

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齊紅老師 解答 2021-11-12 11:02

你好; 出現(xiàn)問題了你也是賬上據(jù)實做賬;? 因為你本身? ?成本就包括材料這部分。 只是你沒有發(fā)票匯算調(diào)整處理。? 轉(zhuǎn)出進項稅? ? 繳納增值稅 和企業(yè)所得稅的?

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你好;? 這個是本年的話。 你之前這個發(fā)票? 是什么內(nèi)容。? ?分錄怎么寫的?,F(xiàn)在好做 借方科目 轉(zhuǎn)出? ?
2021-11-12
你好,具體是什么原因更正的?
2025-01-12
您好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)處支出(滯納金) 貸:銀行
2025-01-12
同學你好,更正申報就體現(xiàn)在你更正當月的申報表了呢
2023-12-12
你好,具體更正的話可以去柜臺。退稅影響不影響看咱更正的內(nèi)容要具體業(yè)務(wù)具體分析,可以直接去柜臺辦理。
2022-12-14
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