你好;? 這個是本年的話。 你之前這個發(fā)票? 是什么內(nèi)容。? ?分錄怎么寫的。現(xiàn)在好做 借方科目 轉(zhuǎn)出? ?
10月份增值稅申報扣款后,比對不符,大廳做更正申報,增值稅就多繳了。在11月份增值稅申報表中,10月份繳的款需要填嗎?填在
10月做了更正申報4月份增值稅申報表,做了進項轉(zhuǎn)出,補繳稅款,現(xiàn)在如何做分錄?
公司更正了21年5月的增值稅申報表,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報表,請問22年的需要更正嗎?
老師下午好,我10月份對7月的增值稅報表做了更正,把進項稅額轉(zhuǎn)出了一部分,導致這個月補繳了增值稅,請問會計分錄應(yīng)該怎么做
老師,請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報表如何填寫?把補交的填哪?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個票能報銷稅前扣除不?記福利費
請問老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,哪里查找金額呢?分錄怎么寫?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財務(wù)軟件里怎么做
分錄沒錯吧老師 確認收入時和結(jié)轉(zhuǎn)成本時分別做相應(yīng)會計分錄 (1)入庫時: 借:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請問老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來了, 然后我們又需要做翻新,對方給我們1萬的費用,這錢我用該如何給客戶開票呢
老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會計分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?
發(fā)票是原材料
具體分錄要怎么寫
這個進項轉(zhuǎn)出
你好。 借原材料 貸進項稅轉(zhuǎn)出;?? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
之前4月申報是不用交稅,現(xiàn)在更正進項轉(zhuǎn)出,就要交稅了,所以現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢
你好; 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出繳納稅費。? ?上面分錄都給你寫的清清楚楚了哦? ??
但是4月份的原材料已經(jīng)進了成本了
你好; 那你就 調(diào)整成本 補結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 借主營業(yè)務(wù)成本或者生產(chǎn)成本等貸原材料 。? ?
借:原材料,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出?
不理解這個原材料這部
你好; 意思就是你進項稅不能抵扣。 把進項稅部分轉(zhuǎn)入你原材料 成本去。 相當于就是收到的普票了? ?
借:原材料,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,不是原材料又重復(fù)入賬了嗎
你好;? ?進項稅的金額? 。 比如你原材料不含稅是100 。 進項稅是30? 合計是? ?130 。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出借原材料? 30貸進項稅轉(zhuǎn)出30? ? ? 是不是原材料合計就是130了。? ??
那原材料不是多了嗎
你本身原材料? ? 價稅合計不是 130嗎 ?? ?只是進項稅不讓你抵扣 ;? 是不是合計就是130 ;??
但是原材料也不讓進成本了,要踢出來,但是前面月份已經(jīng)進了做成本了
那要怎么處理呢
你好 ;? ?那你們這個原材料實際是沒有領(lǐng)用嗎 。 沒有產(chǎn)生實際業(yè)務(wù)嗎 。 實際中只是發(fā)票有問題讓你調(diào)增處理 報稅吧? ?
對啊,現(xiàn)在就是不讓抵扣,原材料進了成本也要踢出來,所以要怎么做分錄呢
?你好;? ?你真實發(fā)生的成本賬上是不能動的; 只是你匯算要調(diào)增處理 ; 明白嗎 ?? 又不是你虛做了進去要去紅沖分錄 。? ?
是那張發(fā)票出現(xiàn)問題了
你好; 出現(xiàn)問題了你也是賬上據(jù)實做賬;? 因為你本身? ?成本就包括材料這部分。 只是你沒有發(fā)票匯算調(diào)整處理。? 轉(zhuǎn)出進項稅? ? 繳納增值稅 和企業(yè)所得稅的?