您好 計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)科目
支付給勞務(wù)公司,代繳勞務(wù)派遣人員社醫(yī)保,勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票給我們,這筆賬出去,怎么做分錄?需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,員工社保是通過勞務(wù)公司繳納的,勞務(wù)公司給我們開勞務(wù)服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師好,我公司有一部分員工是派遣員工 社保也是通過勞務(wù)公司給交的,勞務(wù)公司給我們開的勞務(wù)派遣服務(wù)的專票,可以抵扣嗎
老師您好,我們公司的人員主要是些臨工,通過勞務(wù)公司找的,費(fèi)用也付給勞務(wù)公司的,勞務(wù)公司給我們開的勞務(wù)費(fèi)要代扣代繳個稅嗎
付給勞務(wù)派遣單位的員工工資、社保、及勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)賬務(wù)怎么處理
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
那我社保還需要計提嗎
社保不需要計提了
我個稅申報的時候要把社保填進(jìn)去嗎
個稅申報的時候不要把社保填進(jìn)去
那如果不填的話,工資表也要改,工資不是變多了嗎
還是說工資收入里面直接減掉
那您工資里面計提了個人社保?
計提了的,可以直接當(dāng)做本公司繳納的嗎,因為工資是在本公司發(fā)的 沒有通過勞務(wù)公司
?直接當(dāng)做本公司繳納的 跟公司賬上不符啊
一個是給社保局 一個是給第三方
是的 正常的個人所得稅申報系統(tǒng)的工資 社保費(fèi)要跟賬上的相符?
那我這個也交了社保啊 只是通過第三方交 錢也是付的啊
那您計提的時候 工資里面不要包含個人的社保費(fèi) 然后繳納的時候根據(jù)勞務(wù)公司發(fā)票 直接計入服務(wù)費(fèi)科目啊
那你的意思我直接減掉個人社保部分,工資表里面也不要寫社保,在收入里之間減掉是嗎
是的? 在收入里面直接減掉計提就好