你好;? ? 退稅的話? ? 不一定會(huì)查賬的。? 你退稅金額大的話除非你之前申報(bào)數(shù)據(jù)? 與稅務(wù)系統(tǒng)比例有異常 可能會(huì)要求你自查的 ;? 電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅即可?
老師你好,我想請(qǐng)問一下是否可以查詢是否有漏退稅的?還有就是之前是說不可以退稅的貨物?現(xiàn)在說是可以退稅了,但是一直沒有退需要如何退稅
老師,我想咨詢一下,如果被通知期末留底太多要退稅,這種退稅要查賬嗎?還是直接申請(qǐng)了就可以退了啊
你好,我想問下,我4月份沒有收入,然后還有1千多的留抵退稅,上個(gè)月就已經(jīng)申請(qǐng)過一次退稅了,只能享受百分90,目前還有1千多,4月份沒有收入的情況下,這1千多又要申請(qǐng)退稅,早上稅管員說連續(xù)2個(gè)月申請(qǐng)退稅有可能會(huì)稅務(wù)稽查,我?guī)ど线€有一些預(yù)收款不開票,可以確認(rèn)為4月份收入,把留抵消掉,但是今天過了納稅征期了,我現(xiàn)在去修改來得及嗎,會(huì)引來稅務(wù)稽查嗎,目前款還沒退下來
老師,您好!我想咨詢一下,如果一家企業(yè)注冊(cè)了,但是一直沒有營業(yè),又想要保留這個(gè)企業(yè),這種情況要不要做稅務(wù)登記?還是不要去做稅務(wù)登記,只是在電子稅務(wù)局那里申報(bào),就可以了?
老師,我上期有申請(qǐng)退留底稅4181.59,前幾天通過了,但還沒退回,那我這期申報(bào)的話,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)差不多就可以吧,這個(gè)留底稅先不管它,還是要忘么處理了,
請(qǐng)問公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
哦哦,就是直接申請(qǐng)就可以了哦
你好;是的。? ? ?你到時(shí)申請(qǐng)退稅? ?