您好,應(yīng)當(dāng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
你好 之前最早的股東在驗(yàn)資的時(shí)候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個(gè)應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)? 往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款
老師,請問我們公司之前的賬是給外賬公司做的,公司有同事報(bào)銷費(fèi)用,因?yàn)榘l(fā)票沒有標(biāo)記清楚是屬于哪位同事的報(bào)銷款,外賬公司就把費(fèi)用做成借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,而這些費(fèi)用又從銀行轉(zhuǎn)賬給同事了,導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額為借方余額,現(xiàn)在我需要怎么去調(diào)平,
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
公司之間往來轉(zhuǎn)賬30萬記入其他應(yīng)收款,而同時(shí)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)20元我看同事也記入了其他應(yīng)收款,請問外賬這么記對嗎?能這么記嗎?
老師,下午好,去年公司貸款500完萬,到賬后老板轉(zhuǎn)出。我記入其他應(yīng)收款—老板。然后年底貸款到期,老板存入500萬,做注冊資金存入。存入后歸還銀行貸款。然后繼續(xù)貸款500萬,貸款到賬后老板又轉(zhuǎn)出。我出賬也是記入其他應(yīng)收款-老板。這樣一來,報(bào)表上的其他應(yīng)收款,就有一千萬了。這樣的項(xiàng)目對不對?應(yīng)該怎么做才是正確的
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購商品需要哪些附件
那是不是她將這因?yàn)榻杩町a(chǎn)生的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計(jì)入了其他應(yīng)收款就算是錯(cuò)誤呀?
您好,是的,您的理解非常正確,除非對方承擔(dān)手續(xù)費(fèi)
如果是對方承擔(dān)手續(xù)費(fèi)的話能直接計(jì)入轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)嗎?是不是也不行呀?
如果是對方承擔(dān)手續(xù)費(fèi)的話能直接計(jì)入其他應(yīng)收款嗎?是不是也不行呀?
您好,對方承擔(dān)就是其他應(yīng)收款
那如果計(jì)入其他應(yīng)收款的話只是付銀行回單就可以嗎?稅務(wù)局認(rèn)嗎?還是說將轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計(jì)入了其他應(yīng)收款除了附銀行回單還有其他的必須附上呀?
您好,您看雙方約定,手續(xù)費(fèi)是哪方承擔(dān)
那說白了如果只有回單其他啥都沒有,即使雙方口頭約定同意也不能計(jì)入其他應(yīng)收款,可以這么理解不?
您好,看協(xié)議約定,但這個(gè)金額,您先一次性計(jì)入損益
您的意思是說如果沒有協(xié)議明確規(guī)定手續(xù)費(fèi)對方承擔(dān)的話就得先計(jì)入轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),等實(shí)際收到對方轉(zhuǎn)來的錢了再借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用,是這意思不?
您好,是的,您的理解非常正確,是貸營業(yè)外收入
哦,那就是說如果有協(xié)議的話可以計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有的話計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是如果最后對方承擔(dān)了也不能直接沖銷原來的財(cái)務(wù)費(fèi)用必須計(jì)入營業(yè)外收入嗎?其他業(yè)務(wù)收入
哦,那就是說如果有協(xié)議的話可以計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有的話計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是如果最后對方承擔(dān)了也不能直接沖銷原來的財(cái)務(wù)費(fèi)用必須計(jì)入營業(yè)外收入嗎?其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?
那如果有協(xié)議了計(jì)入其他應(yīng)收款,這轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)是不是也就不用去開發(fā)票了,還是說必須也先計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用然后再計(jì)入借:其他應(yīng)收款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?
您好,因?yàn)橛邪l(fā)票,就是您支付時(shí)確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,取得發(fā)票,若對方承擔(dān),您在確認(rèn)營業(yè)外收入