同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,開多少票,每月都把當期發(fā)生的施工成本全部結轉到主營業(yè)務成本里邊去?就是說每期期末結轉施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當期發(fā)生的施工成本全部結轉到主營業(yè)務成本里邊去?就是說每期期末結轉施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會出現(xiàn)暫時性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務局會不會答應?謝謝!
老師 不執(zhí)行建造合同準則 建筑企業(yè)核算的賬務處理怎么做?老師可以寫下 從開始到中途根據(jù)完工進度 到最后完工全部結算的分錄 么?謝謝
老師你好,我們是建筑行業(yè),準備用新收入準則,然后我們領導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結轉。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實際發(fā)生應該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務處理借:應收帳款109萬 貸:合同結算~工程結算~價款結算100萬元 應交稅費~銷項稅額9萬元確認產(chǎn)值借:合同結算~工程結算~收入結算 200萬元 貸:主營業(yè)務收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結轉呢,麻煩列示下會計科目和金額
老師您好! 2023年,某事業(yè)單位發(fā)生的在建工程業(yè)務如下: 1月5日,與甲公司簽訂發(fā)包建筑安裝工程合同,對該事業(yè)單位科研大樓進行擴建。4月10日,將科研大樓停止使用并轉入擴建工程。該大樓賬面原值為1600萬元,累計折舊400萬元。4月20 日,擴建中拆除樓房部分設施的賬面價值為80萬元。6月30日,按照合同預付工程款130萬元,款項以財政直接支付結算。12月25日,根據(jù)建筑安裝工程價款結算賬單與施工企業(yè)結算工程款共計150萬元,工程余款以財政零余額賬戶結算。12 月31日,大樓擴建完工,達到可使用狀態(tài)。編制以上業(yè)務會計分錄。謝謝!
金蝶套打模板設置好之后,預覽的時候為什么那個公司印章不顯示。
我們是一家公司,從個人手里租賃了住宅房,,那這個房東去給我們開票,房產(chǎn)稅是12%還是4%
現(xiàn)在客戶退貨,商品要怎么做。當時直接開票直接做了,借應收,貸主營收入 貸銷項稅額。直接結轉那成本。現(xiàn)在對方退貨,我這邊開具紅字發(fā)票。現(xiàn)在做借應收(負數(shù)) 貸主營收入 銷項稅額(負數(shù))。那這個退貨的商品該怎么做?。?/p>
老師你好,請問例如我們付供應商貨款,不含稅是100,稅額13,含稅價是113,現(xiàn)在要從支付價里價高一點,稅后10,彌補供應商一些損失,那是從不含稅加還是含稅加?
請問出口業(yè)務申請退稅有什么時間上的要求嗎?,需要在什么時間段申請退稅
202502期的免抵稅額我想形成退稅額,要怎么做
設備投入使用,使用年限5年,凈殘值50萬,采用年數(shù)總和法按年計提折舊
去年廠房裝修使用到現(xiàn)在,現(xiàn)在才付款和開發(fā)票,之前沒有入賬, 請問下現(xiàn)在怎么入賬 ?
計提勞務費時附發(fā)票 結算單,還是發(fā)勞務費時附?
怎么計提不動產(chǎn)銷售的增值稅,城市維護建設稅,教育附加及地方教育附加?
老師 您看我這樣做對么? 平時施工階段發(fā)生的料工費 借:工程施工~合同成本~料工費 貸:應付職工薪酬/周轉材料等 按進度結算款項時 借:應收賬款~××公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅~小規(guī)模納稅人 然后結轉相應的成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工~合同成本~料工費
同學你好 按照我給你的來做