借:稅金附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
實收資本的印花稅需要計提嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—印花稅 借:應(yīng)交稅費—印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
老師,實收資本印花稅現(xiàn)在不走應(yīng)交稅費了,借稅金附加,貸銀行存款,可是剛存入投資款還沒交啊怎么能貸銀行存款呢
實收資本到帳,借:銀行存款100w貸實收資本100w印花稅也跟在這筆分錄下面做借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-印花稅?
你好老師,關(guān)于印花稅核算需不需要用應(yīng)交稅費科目,是繳稅時直接借:稅金及附加,貸:銀行存款;還是要先借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-印花稅,再借:應(yīng)交稅費-印花稅,銀行存款呢?
老師,現(xiàn)在所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 ;借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款。 印花稅是:借:稅金及附加 -印花,貸:銀行存款的。正規(guī)的是這樣吧
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項票認(rèn)證 直接走費用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請問供應(yīng)商向我們借款時,我能不能直接沖減他們的貨款,計入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊
老師,個體工商戶最近一期增值稅申報表顯示本期免稅銷售額55000,是一個季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
可是老師投資款印花稅在哪里填寫,沒地方交錢呀
行為與財產(chǎn)稅中申報