借庫存商品貸銀行存款。收到發(fā)票把前面分錄紅沖按發(fā)票入賬。
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),8月份籌建期,9月開始購買商品配送,貨款10月份才收得到,9月份供應(yīng)商開了一張發(fā)票來,其他的發(fā)票10月份供應(yīng)商才開來,9月我們沒有開出發(fā)票,請問下增值稅和企業(yè)所得稅該怎樣填收入
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用,發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了,再沖掉,借管理費用,貸,其他應(yīng)付款
請問在京東購買辦公用品,采購9月份報銷了,但是10月份才有發(fā)票,怎么做分錄呢
老師,我們9月份收到一張房租增值稅發(fā)票,但是房租應(yīng)該是在10月份付,但是我現(xiàn)在做9月份的賬,需要抵扣這張進項稅額,那么我9月份的分錄怎么做?
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險,都沒有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時取得了,2月的保費開在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理???
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報已經(jīng)報了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會計分錄怎么寫
這道題,財政撥款45萬元會計分錄怎么寫
老師,我們有個銷售合同是委托研發(fā),然后我們?nèi)プ隽藗浒傅怯?,就免銷項稅額,那對應(yīng)的進項稅額都得做轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,請問一下股東撤資交個稅,他都是認(rèn)繳的,所有者權(quán)益是正數(shù),是法定盈余公積和未分配利潤,是不是要按照他占的比例??所有者權(quán)益×20%交個稅呀?
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
我的這批辦公用品入管理費用了
。那就沖管理費用,按發(fā)票入賬。
9月份怎么做賬呢
我9月份借:應(yīng)付賬款3200 貸:銀行存款3200, 10月份借:管理費用3200 貸:應(yīng)付賬款3200可以嗎
你這樣處理也可以。。要是九月直接用了,就直接記費用。
不太明白您的意思?您把9、10月份完整的分錄寫一下吧
借預(yù)付賬款貸銀行存款借管理費用貸預(yù)付賬款。十月份收到發(fā)票,把管理費用分錄紅沖按發(fā)票故障。
為什么要這樣處理呢?
因為九月份就用了,沒有發(fā)票,所以這樣處理。