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一般納稅人,有銷售額也有進項票,印花稅額怎么算?

2021-11-10 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-10 14:09

你好,是購銷合同印花稅的計算??

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快賬用戶5370 追問 2021-11-10 14:11

本月申報時候,舉例,銷售額26萬(不含稅),稅額3萬,進項22萬(不含稅),稅額2.6萬,在申報印花稅的時候怎么算

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:12

你好,購銷合同的印花稅,計稅依據=26萬%2B3萬%2B22萬%2B2.6萬?

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快賬用戶5370 追問 2021-11-10 14:14

進項和銷項的金額都要算在印花的計稅依據里面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:15

你好,是的,是這樣的

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你好,是購銷合同印花稅的計算??
2021-11-10
您好,這個是屬于一般納稅人進項加銷項的
2023-10-21
您好,一般納稅人簡易計稅的不能抵扣進項,就是按照不含稅的銷售額乘以征收率計算應繳納的增值稅,
2020-08-05
你好,同學 (進項不含稅金額%2B銷項不含稅金額)*0.0003
2024-03-05
同學你好 這個補交就可以了
2022-01-16
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