你好,這個(gè)其他收益是你自己增加的科目嗎?

老師我沒有碰過全盤賬,我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個(gè)我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),借:本年利潤的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時(shí)候也有所得稅,少了的時(shí)候也還是有所得稅,還有一個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
老師,想問一下,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,有一筆是加計(jì)遞減被做到其他收益里面了,想問一下這個(gè)需要在期末手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年里面嗎?系統(tǒng)自動(dòng)的沒有做結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,請(qǐng)問我們有一筆其他業(yè)務(wù)收入是出租固定資產(chǎn)的 平時(shí)做其他收入的時(shí)候也結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊到期了 那這個(gè)月我還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)業(yè)務(wù)成本嗎
老師你好,我想問一下t3系統(tǒng)里沒有代碼6117其他收益科目,我今天增加這個(gè)科目了,但是再結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)不了這個(gè)其他收益的科目,這個(gè)怎么處理呀?
老師,請(qǐng)問一下工資里的個(gè)稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,我在發(fā)工資的時(shí)候有出現(xiàn)一筆借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,,到月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候,這一筆需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)的話是怎么做
機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單已出要開外銷發(fā)票,但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購買小作坊無法開票,請(qǐng)問去稅務(wù)代開發(fā)票可以嗎?開專票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個(gè)人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我啊?是對(duì)方單位開錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?


是的,是之前9月做的憑證
你好,你把它修改一下放到營業(yè)外收入里面。
放錯(cuò)科目了嗎?不能這樣放?
對(duì)的是的,不要自己增加科目。
有的,你沒有必要增加。如果你增加了的話,會(huì)影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)。
好的知道了,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。