同學你好 1; 借,銀行存款678000 貸,主營業(yè)務收入600000 貸,應交稅費一應增一銷項78000 借,主營業(yè)務成本250000 貸,庫存商品250000 2; 借,銀行存款22600 貸,其他業(yè)務成本20000 貸,應交稅費一應增一銷項2600 借,其他業(yè)務成本5000 貸,原材料5000 3 借,稅金及附加15000 貸,應交稅費一應交消費稅15000 5; 借,稅金及附加6692 貸,應交稅費一應交城建稅6692 6; 借,應交稅費一未交增值稅78000%2B2600 借,應交稅費一應交消費稅15000 借,應交稅費一應交城建稅6692 貸,銀行存款
華星工廠2019年9月發(fā)生下列有關產品銷售業(yè)務,每(1)向華龍公司銷售A產品30件,件單價1000元/件,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。 (2)預收華豐公司貨款20000,存入銀行。 (3)向樂凱公司銷售B產品50件.單價600元/每件,增值稅率為13%,款項已收存銀行。(4)發(fā)出B產品25件,給華豐公司每件售價600,增值稅稅率為13%,余款退回。(5)用銀行存改支付銷售產品廣告費5000元,增值稅稅率6%。(6)月末,銷售原材料一批,售價3000元,增值稅稅率13%,款項已存入銀行。(7)結轉出售材料的實際成本2000元(8)月末,預計當月應負擔的銀行借款利息1500元。(9)月末,向孤兒院捐款50000元。(10)月末,收到職工王濤違反勞動紀律規(guī)定交來罰款500元。(11)月末結轉本月銷售A、B產品的銷售成本,A產品的單位成本700元,B產品的單位成本380元。(12)月末計算并結轉本月稅金及附加7500元,其中,城市維護建設稅5 150元,我明費附加2350元。[要求]根據上述資料編制會計分錄。
A公間2020年11月銷俊一批商品始甲公司,產品銷售價臨600000,增值稅稅率為13%,銷售成本為250000元,商品已發(fā)出,貨款已收到。11月月末,A公司又銷給乙公司一批閑置原材料,價值20000元,增值稅稅率13%,銷售成本5000元。已發(fā),收到貨款。12月月末,A公司向稅局申報12月稅額,應交消靈稅15000元,9市維護建設稅率7%,該稅款于次年1月10日全部交清。RA公司11月到次年1月的分錄求解
1、A公司2019年7月1日與乙公司簽訂一份銷售合同,合同約定A公司交付甲商品一批,價款為10萬,稅率13%,7月5日發(fā)貨,乙公司7月10日付款。5日A公司發(fā)貨,墊付運費2000元,稅率9%。10日收到乙公司付款,該批商品成本為8萬。
1、A公司2019年月1日與乙公司簽訂一份銷售合同,合同約定A公司交付甲商品一批,價款為10萬,稅率13%,7月5日發(fā)貨,乙公司7月10日付款。5日A公司發(fā)貨,墊付運費2000元,稅率9%。10日收到乙公司付款,該批商品成本為8萬。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。公司2020年發(fā)生如下銷售業(yè)務: (1)2020年9月8日,甲公司,分期收款銷售商品一批,商品貨款60 000元。合同規(guī)定分三次收取貨款,分別在10月31日、11月30日、12月31日收款??偝杀?8000元。甲公司已經將商品發(fā)給對方。并于10月30日收到了第一筆貨款。 要求:寫出公司2020年9月8日銷售、商品出庫、2020年10月30日收到第一筆貨款的會計分錄
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?