你好;? ? 借工程施工-等 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 這個(gè)是轉(zhuǎn)出分錄??

因3張發(fā)票對(duì)方公司異常、稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?(入賬時(shí)分錄:借:工程施工-**** 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄?我當(dāng)時(shí)做的分錄:借:開發(fā)成本,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款?,F(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做
老師,因前期供應(yīng)商作廢發(fā)票,賬務(wù)處理: 借:工程施工 15000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 300 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-一般計(jì)稅 我建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理分錄 借:工程施工 15000 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 300 貸:應(yīng)付賬款 15300 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上進(jìn)項(xiàng)稅和實(shí)際待抵扣進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅有差額,是中間差一步分錄,分錄怎么做? 我們每月末會(huì)將待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-一般計(jì)稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 300
收到一張工程發(fā)票,借工程施工100,應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9貸銀行存款109,如果這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,下個(gè)月做賬怎么做,分錄怎么寫
老師,去年有2000進(jìn)項(xiàng)稅,因?qū)Ψ焦窘?jīng)營(yíng)異常,稅務(wù)局讓我轉(zhuǎn)出,于是我計(jì)入 借:工程施工—人工2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2000。請(qǐng)問(wèn)分錄對(duì)吧!老師
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來(lái)報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過(guò)了,特意前來(lái)感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?


樂(lè)老師,還需要做什么分錄?
你好;? ? ?到時(shí)月末做進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)下:?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
老師,這三張發(fā)票是去年的,分錄也這么做吧?
你好; 是的。 這個(gè) 直接補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)??