你好;? ? 借工程施工-等 貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。 這個是轉(zhuǎn)出分錄??
因3張發(fā)票對方公司異常、稅務(wù)要求做進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?(入賬時分錄:借:工程施工-**** 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款)
進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?我當(dāng)時做的分錄:借:開發(fā)成本,借:應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:銀行存款?,F(xiàn)在要進項轉(zhuǎn)出怎么做
老師,因前期供應(yīng)商作廢發(fā)票,賬務(wù)處理: 借:工程施工 15000 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 300 借: 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 300 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-一般計稅 我建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理分錄 借:工程施工 15000 應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅 300 貸:應(yīng)付賬款 15300 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上進項稅和實際待抵扣進項進項稅有差額,是中間差一步分錄,分錄怎么做? 我們每月末會將待抵扣轉(zhuǎn)進項,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 300 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 300 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-一般計稅 300 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 300
收到一張工程發(fā)票,借工程施工100,應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅進項9貸銀行存款109,如果這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,下個月做賬怎么做,分錄怎么寫
老師,去年有2000進項稅,因?qū)Ψ焦窘?jīng)營異常,稅務(wù)局讓我轉(zhuǎn)出,于是我計入 借:工程施工—人工2000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出2000。請問分錄對吧!老師
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
樂老師,還需要做什么分錄?
你好;? ? ?到時月末做進項稅結(jié)轉(zhuǎn)下:?? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
老師,這三張發(fā)票是去年的,分錄也這么做吧?
你好; 是的。 這個 直接補結(jié)轉(zhuǎn)??