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因3張發(fā)票對方公司異常、稅務(wù)要求做進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?(入賬時分錄:借:工程施工-**** 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款)

2021-11-10 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-10 10:04

你好;? ? 借工程施工-等 貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。 這個是轉(zhuǎn)出分錄??

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快賬用戶7340 追問 2021-11-10 10:06

樂老師,還需要做什么分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 10:08

你好;? ? ?到時月末做進項稅結(jié)轉(zhuǎn)下:?? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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快賬用戶7340 追問 2021-11-10 10:58

老師,這三張發(fā)票是去年的,分錄也這么做吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 10:58

你好; 是的。 這個 直接補結(jié)轉(zhuǎn)??

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你好;? ? 借工程施工-等 貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。 這個是轉(zhuǎn)出分錄??
2021-11-10
貸方分錄沒有問題。只是,借方就依據(jù)你們真實的業(yè)務(wù)來就可以了。
2025-01-13
你好,就是你這樣做處理的
2021-11-18
你好對方紅沖的發(fā)票嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款貸開發(fā)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-11-26
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