您好,您要交增值稅城建 稅教育費(fèi)附加,印花稅及個(gè)人所得稅都是以開票金額為依據(jù)
老師您好呀 我在公司上班每月工資8000,另外私下兼職做畫圖設(shè)計(jì),現(xiàn)在兼職需要我去稅務(wù)局開票13000元, 個(gè)人所得稅嗎?按勞務(wù)20%交稅? 不明白。 我需要交稅嗎?交哪些稅?計(jì)算的依據(jù)是啥呀!
某生產(chǎn)企業(yè)共有在冊(cè)職工320人,資產(chǎn)5500萬元。某納稅年度銷售產(chǎn)品取得不含稅收人2500萬元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬元,已預(yù)繳所得稅150萬元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)期問發(fā)用中有廣告費(fèi)450萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、研究開發(fā)費(fèi)用20萬元。(2)營(yíng)業(yè)外交出:50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)休向我困山區(qū)捐款30萬元,直接捐贈(zèng)6萬元)。(3)計(jì)人成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)20萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)9萬元。(4)對(duì)7月購置并投人使用的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,企業(yè)未進(jìn)行賬務(wù)處理。取得購置設(shè)備普通發(fā)票上注明價(jià)款81.9萬元,預(yù)計(jì)使用10年。(5)在A國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),A國(guó)分文機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬元,其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得200萬元,^國(guó)規(guī)定所得稅稅率為20%;特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬元,A國(guó)規(guī)定的稅率為30%;從A國(guó)分得稅后利潤(rùn)230萬元,尚未人賬處理。要求:請(qǐng)根據(jù)上達(dá)資料,按下列序號(hào)計(jì)算有關(guān)納稅事項(xiàng)(每個(gè)間題需計(jì)算出合計(jì)數(shù))。(1)專用設(shè)備對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)及應(yīng)納稅所得額的影響額。(2)廣告費(fèi)的調(diào)整額。
4.某生產(chǎn)企業(yè)共有在冊(cè)職工320人,資產(chǎn)5500萬元。某納稅年度銷售產(chǎn)品取得不含稅收人2500萬元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬元,已預(yù)繳所得稅150萬元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)期問發(fā)用中有廣告費(fèi)450萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、研究開發(fā)費(fèi)用20萬元。(2)營(yíng)業(yè)外交出:50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)休向我困山區(qū)捐款30萬元,直接捐贈(zèng)6萬元)。(3)計(jì)人成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)20萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)9萬元。(4)對(duì)7月購置并投人使用的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,企業(yè)未進(jìn)行賬務(wù)處理。取得購置設(shè)備普通發(fā)票上注明價(jià)款81.9萬元,預(yù)計(jì)使用10年。(5)在A國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),A國(guó)分文機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬元,其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得200萬元,^國(guó)規(guī)定所得稅稅率為20%;特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬元,A國(guó)規(guī)定的稅率為30%;從A國(guó)分得稅后利潤(rùn)230萬元,尚未人賬處理。要求:請(qǐng)根據(jù)上達(dá)資料,按下列序號(hào)計(jì)算有關(guān)納稅事項(xiàng)(每個(gè)間題需計(jì)算出合計(jì)數(shù))。(1)專用設(shè)備對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)及應(yīng)納稅所得額的影響額。(2)廣告費(fèi)的調(diào)整額。(3)
我是個(gè)人接了一筆私活是提供建筑設(shè)計(jì)服務(wù)的,是分期收款結(jié)算的總共是30萬含稅,對(duì)方公司需要我開發(fā)票可開普票,我是直接去稅務(wù)開票合算?還是注冊(cè)個(gè)體工商戶后期開票合算?還是注冊(cè)小規(guī)模企業(yè)自己開票合算?還是讓對(duì)方公司幫忙做個(gè)工資薪金申報(bào)合算?我目前在職另一家公司交的有社保,稅前月薪一萬二,我該怎么籌劃對(duì)自己最省稅?如果是選擇注冊(cè)企業(yè)或個(gè)體戶,對(duì)我后期是否需要按期申報(bào)稅?老師能分別列明我每種方式產(chǎn)生的稅費(fèi)和后期影響嗎?
老師們,能否給我擇業(yè)建議?本人今年40歲,需要自己照顧孩子,有多年總賬會(huì)計(jì)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),就是沒把中級(jí)職稱證拿到,去年開始就非常不好找工作,我現(xiàn)在是有兩個(gè)機(jī)會(huì),第一個(gè)是一家投資公司,老板有3個(gè)公司,1個(gè)一般納稅人,2個(gè)小規(guī)模,有非專業(yè)會(huì)計(jì)人員擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān),只有總賬會(huì)計(jì)和出納,我是總賬會(huì)計(jì),還要求這3套賬內(nèi)外賬分開做,周六還得上班,感覺周末都沒法陪伴孩子,關(guān)鍵是這個(gè)公司可能換過很多會(huì)計(jì),調(diào)整錯(cuò)亂賬的我都可以,只是開始5100元不高,另一個(gè)是中等大小的財(cái)務(wù)公司,以代理記賬報(bào)稅為主,可以兼財(cái)稅咨詢,3個(gè)月的試用期,第一個(gè)月50家賬+財(cái)稅咨詢只拿到4千的固定工資,后期就按底薪4千+提成給工資,我選哪個(gè)好?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
老師,外購光伏材料,組件并按裝,稅率按多少?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
我在頭條新農(nóng)官方旗艦店買奶粉,付費(fèi)時(shí)看見成為會(huì)員可以少付2元,不知道成為會(huì)員(也不知是成為頭條會(huì)員還是新農(nóng)官方旗艦店的會(huì)員)是否需要交費(fèi)?先謝謝你了!
把自己的二手電腦賣給公司需要交稅嗎
您好老師,能發(fā)我一份兒建筑業(yè)掛靠方和被掛靠方計(jì)算費(fèi)用的表格嗎
老師,我們是個(gè)體工商戶,查賬征收,季度營(yíng)業(yè)收入30000,需要交多少所得稅,您受累幫我算一下,謝謝
咨詢個(gè)問題,關(guān)于內(nèi)蒙古高級(jí)會(huì)計(jì)師考試及評(píng)審,能跨區(qū)域報(bào)考嗎?難度大嗎?
老師我們公司是小規(guī)模納稅人購進(jìn)一批商品時(shí)沒有發(fā)票我要怎樣做賬
咨詢個(gè)問題,關(guān)于內(nèi)蒙古高級(jí)會(huì)計(jì)師考試及評(píng)審,能跨區(qū)域報(bào)考嗎?難度大嗎?
有官方文件嗎,這13000元發(fā)票如果開具了普票 應(yīng)該的稅有哪些,怎么計(jì)算?
這兼職13000和我的每月工資,在年底會(huì)合在一起匯算清繳,繳納個(gè)人所得稅嗎
當(dāng)然要合并,你這是多處取得收入
我就是想知道 是不是這樣的 8000*12=96000+13000=109000 免征額5000*12=60000 109000-60000=49000*10%=4900 所以個(gè)人所得稅我要繳納4900元。 單獨(dú)去稅局代開得發(fā)票13000元,還需要繳納增值稅, 增值稅:13000*1%=130元 印花稅: 城市維護(hù)建設(shè)稅: (印花和城市不知道怎么算?麻煩老師告知) 最后一共要繳納 個(gè)人所得稅:4900 增值稅:130 印花稅: 城市維護(hù)建設(shè)稅: 是這樣嗎
印花這些都是代開發(fā)票會(huì)征收的有核定的優(yōu)惠,具體看代開的稅局或郵政部門,您的知識(shí)學(xué)的還是很扎實(shí)的,13000用工單位需按20%代扣個(gè)稅,匯算清繳可以抵減
為什么是20%,是因?yàn)閷儆趧趧?wù)報(bào)酬的原因嗎 這點(diǎn)不明白, 這個(gè)20%是開票方支付還是收票方支付呢? 你是匯算清繳可以抵減是這樣嗎 8000*12=96000-60000=36000-13000=23000*3%=690元的個(gè)人所得稅嗎?
是的勞務(wù)報(bào)酬要代扣代繳的,匯算時(shí)可以退
20%的這個(gè)稅是收票方繳納嗎? 因?yàn)槲议_票的時(shí)候稅局只讓交了增值稅,印花稅和城建稅
發(fā)票上由支付單位“代扣代繳”