你好! 可以直接沖減海運(yùn)費(fèi),可以不做收入的

#提問(wèn)# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒(méi)有做過(guò)退稅,近期打算做,也有了進(jìn)出口權(quán), 但是我們沒(méi)有出柜子之前就支付了差不多二十萬(wàn)的海運(yùn)費(fèi),在公司賬上沒(méi)有收入,,,,目前只能先出一個(gè)柜子沖掉之前付的20萬(wàn)部分海運(yùn)費(fèi), 我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō) 這個(gè)柜子收入貨款要做 12萬(wàn)多 能抵辦理退稅的是 6萬(wàn)多 運(yùn)費(fèi)算4萬(wàn) 本月人工工資申報(bào)了11萬(wàn) 租金是1萬(wàn) 她和我說(shuō)工資按2萬(wàn)算到這個(gè)柜子里的成本,,,,這樣的話 這個(gè)我本來(lái)申報(bào)了11萬(wàn)的工資 ,就算2萬(wàn)的人工工資到這個(gè)柜子里, 那多余的工資我是應(yīng)該怎么做?
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),由于上半年海運(yùn)費(fèi)上漲厲害,我們同客戶(hù)商量平攤一部分海運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在海運(yùn)費(fèi)做了收入,那申報(bào)增值稅這部分收入要報(bào)無(wú)票收入嗎
老師,您好!我們公司23年一季度做了無(wú)票收入,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候未申報(bào)這部分,一季度加上這部分收入未超過(guò)30萬(wàn),導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入大于增值稅上本年累計(jì)收入,這個(gè)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國(guó)內(nèi)企業(yè),我們這的客戶(hù)大部分是國(guó)內(nèi)客戶(hù),也有少部分是國(guó)外客戶(hù),國(guó)外客戶(hù)因?yàn)槲覀冞^(guò)去成本太高,就找了客戶(hù)當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗(yàn)服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個(gè)業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶(hù)那里收取服務(wù)費(fèi)做未開(kāi)票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗(yàn)設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國(guó)內(nèi)企業(yè),我們這的客戶(hù)大部分是國(guó)內(nèi)客戶(hù),也有少部分是國(guó)外客戶(hù),國(guó)外客戶(hù)因?yàn)槲覀冞^(guò)去成本太高,就找了客戶(hù)當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗(yàn)服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個(gè)業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶(hù)那里收取服務(wù)費(fèi)做未開(kāi)票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗(yàn)設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒(méi)有達(dá)到連續(xù)十二個(gè)月發(fā)票開(kāi)到500萬(wàn)啊
10月份報(bào)送9月份的資產(chǎn)負(fù)債表 , 資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了 , 現(xiàn)在能修改報(bào)損9月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來(lái)嗎?再比如鋼材的卸車(chē)費(fèi)屬于哪個(gè)科目
你好,我想問(wèn)一下個(gè)人可以代開(kāi)租賃專(zhuān)票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對(duì)的?他答案說(shuō)是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣(mài)10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了

