是的,未實際發(fā)生的金額就是虛開
二、費用項目計算方法和標準 平臺費用(包含管理費用、銷售費用、財務費用),計算公式為:本項目平臺費用=4.7%(上一年度的平臺費用總額/當年的含稅開票收入 x 100%) x 本項目收入。跨年度項目按跨幾年數(shù)的年數(shù)和每年的費用標準加計平均值為計算標準,項目收入按結算總額除施工期間月數(shù); 稅金(增值稅和企業(yè)所得稅),按以往業(yè)務情況預估實際稅負率為計算標準,清包工項目稅負率為不含稅價5.7%含稅價款的5.53%,包工包料項目稅負率為不含稅價6.5%含稅價款的5.96%); 資金費用,以每月1.5%資金成本計算。 項目管理費、勞務費、材料費、措施費和資金費用,按賬載實際發(fā)生數(shù)據(jù)計算; 項目所屬會計期間的劃分標準,預算利潤表中項目的所屬經營期間,按合同簽訂日期或開工日期計算。結算項目利潤表中項目的所屬經營期間,按實際施工期間的時間確定所屬經營期間,以月均產值為計算標準。完工項目利潤表中項目的所屬經營期間,按實際施工期間的時間確定所屬經營期間,以月均產值為計算標準。 財務總監(jiān)讓給出意見
請問一下,我們是做建筑的,有一個木工班組,這個木工班組在實際內部結算是按包工包料來結算的,在外賬中是材料 和人工分開的,實際內部結算是不含稅價來結算,比如不含稅100萬,外賬中材料是開木方的發(fā)票(13%專用發(fā)票),比如人工20萬,材料 80萬,人工是申報個稅來做成本,那這樣我同對方結算我是不是還是按100萬支付給他,材料80萬,20萬人工,材料最后我要支付給7%的稅點給他,因為我抵扣了13%,材料這塊是不是按發(fā)票金額來算他的結算價
建筑施工企業(yè),有些暫估材料需要招標,一般結算都是按招標的金額來簽訂合同做結算,但是實際上的材料結算都少于招標的金額,那一般是按招標金額來開發(fā)票的,那這算不算是虛開了發(fā)票
我工程款銷項發(fā)票一共是開了58240,然后對方材料開了苗木免稅發(fā)票40770(那對應苗木稅額是3669.3)。掛靠管理費2%,企業(yè)1%,增值稅附加稅,印花稅,按實際結算,那我勞務發(fā)票需要開多少金額的。才能剛好等于58240-40770-2%-企業(yè)1%-印花稅58240*0.0003-實際增值稅和附加稅=勞務發(fā)票總金額。因為勞務發(fā)票還沒開進來,實際需要繳納的增值稅和附加稅就不能確定
找樸老師解決一下問題,謝! 1、之前購入的原材料,開票單價有些材料虛高了,有些材料虛低了,相比實際對賬單金額來講,如果單價虛高了那部分成本結轉少了,進項抵扣多了,單價虛低了那部分成本結轉多了,進項抵扣少了,這個跟稅負,企業(yè)所得稅是不是有影響 2、現(xiàn)在這個賬將按實際對賬單單價調整過來,會不會有預警,稅負高了又或低了 3、數(shù)電發(fā)票,請問是不是張數(shù)與金額開多少,沒有限額的,如果一份合同是6百多萬,一張發(fā)票開完出來,有沒有風險的
報關單中,有視同內銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
可是現(xiàn)在最后沒有按招標來結算審計查出來也會有問題吧
為啥有問題呢?不可能剛好發(fā)生那么多金額?。空袠酥皇莻€估計數(shù)字?哪有那么精確?
如果沒有這種差別怎么會有陰陽合同呢
施工合同不是銷售合同,完全按照招標金額來的哈
我指的有中標通知書,一般不都是按中標通知書來做結算,如果有變更就會有簽證的資料對應有增補的嗎?
是的哈。結算是按照簽證資料來的哈。有適當?shù)脑鰷p是合理的哈
那現(xiàn)在沒有變更增補的不就是按中標價來結算嗎?
是的,沒有變更變更單,按決算報告來結算
決算是什么意思,我還不是很了解樣
問問項目部有那個資料沒嘛?沒有直接憑結算單據(jù)金額
材料所有的都有送貨單呀,有對賬單,我是說結算的金額,那個中標的金額只是起一個參照作用嗎?
是的啊,就只是個參照物
也就是說最終的結算還是以實際送貨為準,開發(fā)票也是以最終的結算金額來開票,那老板們如果要對外結算以中標金額為結算價,那就存在虛開發(fā)票了是吧
是的,就是你說的那個意思哈
那如果按中標價格來做結算,開發(fā)票會不會有什么風險呢
就是虛開發(fā)票的風險啊