同學你好 這個最好是都標注清楚
問題,老師房建施工企業(yè),一般納稅人公司,對于房建施工項目,采用一般計稅,如果簽訂其中某個合同能用簡易計稅嗎?就是在一個項目中能同時存在一般和簡易嗎?為什么?不理解老師 問題2 施工總承包合同中,比如專業(yè)分包、勞務分包、對于施工單位來說,簽訂合同是以不含稅價格簽訂還是據(jù)實結算比較好?
正常的情況下,采購合同用含稅價還是不含稅價簽訂,對本企業(yè)有利?銷售合同用含稅價還是不含稅價簽訂,對本企業(yè)有利?麻煩分別說明下
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
當年簽訂銷售合同銷售藥品共計12000萬元(不含稅);購進原材料,簽訂的購貨合同注明購貨金額3000萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅進項稅額490萬元,原料全部驗收入庫;簽訂運輸合同支付購貨的不含稅運輸費用30萬元,取得承運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;簽訂農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同收購農(nóng)民種植的中草藥原藥,開具的經(jīng)主管稅務機關批準使用的收購發(fā)票上注明買價累計400萬元;另外,本廠醫(yī)務室直接領用了自產(chǎn)的20萬元(按同類不含稅價格計算)藥品,對應的成本核算在銷售產(chǎn)品成本中。全年應扣除的銷售產(chǎn)品成本7800萬元,發(fā)生銷售費用1600萬元,發(fā)生財務費用300萬元(含12月份開工的不動產(chǎn)在建工程發(fā)生的銀行借款利息5萬元),發(fā)生管理費用900萬元。計算該企業(yè)2021年應繳納的增值稅。麻煩列一下步驟,謝謝
當年簽訂銷售合同銷售藥品共計12000萬元(不含稅);購進原材料,簽訂的購貨合同注明購貨金額3000萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅進項稅額490萬元,原料全部驗收入庫;簽訂運輸合同支付購貨的不含稅運輸費用30萬元,取得承運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;簽訂農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同收購農(nóng)民種植的中草藥原藥,開具的經(jīng)主管稅務機關批準使用的收購發(fā)票上注明買價累計400萬元;另外,本廠醫(yī)務室直接領用了自產(chǎn)的20萬元(按同類不含稅價格計算)藥品,對應的成本核算在銷售產(chǎn)品成本中。全年應扣除的銷售產(chǎn)品成本7800萬元,發(fā)生銷售費用1600萬元,發(fā)生財務費用300萬元(含12月份開工的不動產(chǎn)在建工程發(fā)生的銀行借款利息5萬元),發(fā)生管理費用900萬元。計算該企業(yè)財務費用應調整的應納稅所得額。麻煩列一下計算過程,謝謝
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個人收購農(nóng)產(chǎn)品,對方超過多少需要繳納個稅的
老師請教一下,所得稅年報里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動生成的嗎?為啥我財務報表里的管理費用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因為匯率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費用公積金和福利費計入?yún)R算清繳里面管理費用哪個科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報季度所得稅納稅申報表中,營業(yè)成本是指,財務報表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費及附加”+“管理費用”+“銷售費用”?
知道是要標志清楚,但是以那個價格去跟供應商和客戶談,對企業(yè)更有利潤!
這個肯定是含稅價的哦
我司和客戶簽訂共享服務協(xié)議,設備、費用、收入各50%,設備是由我司出到客戶服務中心,客戶付了50%的設備款,這賬務怎么處理
同學你好 計入固定資產(chǎn)就行了