同學(xué)你好 不是 這個不屬于一個省的就是這樣 匯算清繳的時候操作就行

老師問下,我有兩個一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的,但是我有一家公司8月份沒開票,7月份也沒收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計,也確認(rèn)通過了,國稅網(wǎng)也申報增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票,我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份,7月份也沒收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計,國稅網(wǎng)也申報不了增值稅報表
有一個員工1~5月份在職,6-8月離職,9月又來上班了,我給申報個稅時,發(fā)現(xiàn)9月沒有累計1-5月的數(shù)據(jù),是從年頭開始算的,還享受50000的累計減除費用,個稅10月申報為0。這個怎么處理?讓他先不繳,到次年匯算清繳嗎?
我司現(xiàn)在的財務(wù)報告是人民幣,美國集團希望能加USD。請問加USD是直接用個Excel算一下,還是需要一定在系統(tǒng)添加。中國沒有發(fā)生過任何外幣業(yè)務(wù),所以不存在匯兌損益,是否BS和PL,只用月底最后一天中間價就可以?另外,香港和中國公司要做合并抵消報告,但是2家公司的COA不一樣,請問這個怎么做?香港投資資本金到中國,中國還沒開始業(yè)務(wù),合并抵消是否只有一條就是抵消資本金?謝謝
老師阿,有個重要問題。我們在外地由核定征收千分之五個稅轉(zhuǎn)為全員全額申報,那第一個月開始申報時,受雇從業(yè)日期怎么填,實際上在核定征收期間工人就入職了。這個關(guān)系到前面累計扣除費用每月5000元能否扣除。敢問老師一般情況還怎么弄。
請問有個外國人原來在上海申報個稅 現(xiàn)在來到了深圳 請問他的扣除金額5000怎么又從第一個月開始計算了?是否外國人個稅沒有全國聯(lián)網(wǎng)?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個金額去申報印花稅,后面11月份的時候簽了補充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報印花稅的時候是按差額去申報嗎?
老師好,外經(jīng)證申報企業(yè)所得稅的時候申報兩次并繳費2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個人支付的商務(wù)合作費,由誰來申報個稅啊
你好老師,有張進項不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進項轉(zhuǎn)出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉(zhuǎn)錢進公戶備注投資款,但是以前會計不繳納印花稅直接做實收資本,現(xiàn)在我做實收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時間,前年的成本計入了去年,去年的成本計入了今年,導(dǎo)致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機動車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>
不能現(xiàn)在就調(diào)整累計數(shù)嗎 匯算清繳調(diào)整有些麻煩
可以的 那你可以手動調(diào)整
哪個頁面調(diào)整???好像找不到
你只能填寫在你們公司取得的收入