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A 公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。銷售 G 產(chǎn)品每件售價(jià)120元(不含稅),實(shí)際成本為80元/件,在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年6月份,發(fā)生如 N 業(yè)務(wù): 1.6月2日,發(fā)出 G 產(chǎn)品400件,委托甲公司銷售。合同約定乙公司按120元/件的價(jià)格對(duì)外銷售,合同約定按售價(jià)的10%支付手續(xù)費(fèi)。 2.6月10日,向乙公司銷售 G 產(chǎn)品500件,開出專用發(fā)票上注明的售價(jià)為60000元,增值稅稅額7800元。另外,以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi),發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。丙公司開出期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,支付上述款項(xiàng)。 3.6月15日,收到甲公司開具的代銷清單實(shí)際銷售 A 產(chǎn)品200件。另開具增值稅專用發(fā)票,注明手續(xù)費(fèi)2400元,增值稅144元。全部款項(xiàng)尚未收到。 要求做會(huì)計(jì)分錄
A 公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。銷售 G 產(chǎn)品每件售價(jià)120元(不含稅),實(shí)際成本為80元/件,在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年6月份,發(fā)生如 N 業(yè)務(wù): 1.6月2日,發(fā)出 G 產(chǎn)品400件,委托甲公司銷售。合同約定乙公司按120元/件的價(jià)格對(duì)外銷售,合同約定按售價(jià)的10%支付手續(xù)費(fèi)。 2.6月10日,向乙公司銷售 G 產(chǎn)品500件,開出專用發(fā)票上注明的售價(jià)為60000元,增值稅稅額7800元。另外,以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi),發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。乙公司開出期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,支付上述款項(xiàng)。 3.6月15日,收到甲公司開具的代銷清單實(shí)際銷售 A 產(chǎn)品200件。另開具增值稅專用發(fā)票,注明手續(xù)費(fèi)2400元,增值稅144元。全部款項(xiàng)尚未收到。 要求做會(huì)計(jì)分錄
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。至2×19年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷售500件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元。請(qǐng)寫出委托方和受托方的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。至2×19年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷售500件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元。請(qǐng)寫出委托方和受托方的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。至2×19年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷售500件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元。請(qǐng)寫出委托方和受托方的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的,辛苦老師啦
您好!新收入準(zhǔn)則不用委托加工物資了,用發(fā)出商品,這里您可以替代一下哦,供您參考哦
謝謝老師?。。。?
不客氣哦,有問題再溝通哦