對(duì)的,印花稅的話(huà),按照你合同金額的萬(wàn)分之三來(lái)計(jì)算。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)一般納稅人清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅的預(yù)繳稅款的計(jì)算方法,扣除的分包款是支付的人工,材料,機(jī)械成本嗎?印花稅怎么算?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)承包了甲供材的工程,自行采購(gòu)輔料,自己的人工,那計(jì)算預(yù)繳增值稅 是收入的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除材料和人工費(fèi)/1.03*0.03嗎?理論上扣除的分包款如果沒(méi)有分包是扣除成本金額嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳稅款的時(shí)候還沒(méi)有收到分包款的發(fā)票,怎么計(jì)算預(yù)繳數(shù),就不能扣除分包款了嗎?
你好,簡(jiǎn)易征收建筑企業(yè)一般納稅人收到的分包款發(fā)票,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),是扣除分包價(jià)稅合計(jì)成本還是扣除不含稅金額
老師,稅法規(guī)定一般納稅人跨縣市提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的可以差額扣除分包款,那如果提供的本地建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,這種情況下不存在預(yù)繳,那么銷(xiāo)售額如何計(jì)算呢,能扣除分包款嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
合同金額的是總包合同和分包合同合計(jì)數(shù)吧
對(duì)的對(duì)的,就是按照你簽的所有合同來(lái)計(jì)算。
印花稅也需要預(yù)繳嗎?我剛接觸了建筑行業(yè)的賬,這個(gè)怎么預(yù)繳增值稅是按著開(kāi)出去發(fā)票金額/1.03*0.03來(lái)算的?那不是多交稅了嗎?
就如果說(shuō)你簽了合同,就按照合同金額去繳,但如果說(shuō)很多企業(yè)他沒(méi)有簽合同,就按照那個(gè)開(kāi)票金額去計(jì)算印花稅。
有合同,但是預(yù)繳的增值稅沒(méi)有扣除成本金額,直接用含稅銷(xiāo)售額計(jì)算的增值稅
那你簽訂合同的話(huà),你后面回機(jī)構(gòu)D的話(huà),就正常,按照你的合同金額申報(bào)之前預(yù)繳的減掉差額再補(bǔ)就行了。
例如銷(xiāo)售額是含稅29萬(wàn),成本是含稅27萬(wàn),預(yù)繳不是應(yīng)該(290000-270000)/1.03*0.03預(yù)繳嗎?我們直接200000/1.03*0.03來(lái)預(yù)繳的增值稅。這個(gè)不是多繳稅了嗎?
你這里計(jì)算的是增值稅的預(yù)交。你這里應(yīng)該是可以減掉你那個(gè)分包款27萬(wàn)來(lái)進(jìn)行預(yù)交的。