你好,是 11月份申報(bào)的是十月份發(fā)下去的。
11月份開通的稅務(wù),應(yīng)該11月份發(fā)放10月份工資,但是推遲到12月份發(fā)的10月份工資,11月份已經(jīng)給員工繳納社保了,請問12月份報(bào)稅報(bào)計(jì)提11月份的工資和11月繳納的社保,發(fā)放10月份的工資(沒有員工需要繳納個稅)不在個稅申報(bào)了可以嗎?
老師,公司九月份新入職兩個員工,9月計(jì)提了工資,沒發(fā)工資,10月在自然人稅務(wù)局錄入了信息,10月20日發(fā)工資,是不是10月個稅應(yīng)該申報(bào)0元,但是申報(bào)了10月份發(fā)的工資,現(xiàn)在 11月份了要怎么修改
個稅申報(bào)的一個問題我一直不太明白,我以前的公司都是這個月底發(fā)上個月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個稅申報(bào),個稅系統(tǒng)上是顯示11月個稅申報(bào),但實(shí)際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資?,F(xiàn)在我到了一個新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報(bào)個稅,是用哪個月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個稅就得拖到10號再報(bào),包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號再做了,因?yàn)槲覀兪切」颈容^亂,10號發(fā)工資,可能9號還要求改動工資。還是說,12月初報(bào)個稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
我們11月個稅報(bào)10月份實(shí)發(fā)工資,10月份實(shí)發(fā)是九月份工資,員工三天工資沒有要,算10月工資了。應(yīng)該是給他0申報(bào)吧?但是我沒有因?yàn)樯陥?bào)工資就沒有申報(bào),現(xiàn)在他斷了一個月這個有沒有影響?
員工10月離職,但因?yàn)闆]到發(fā)上月工資的時候,就給他把9月和10月一起發(fā)了,個稅也是兩月工資加起來一起扣的,然后申報(bào)在了10月份里面,那這個人9月份申報(bào)時是不是應(yīng)該改成0申報(bào)
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
11月份的我還沒申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我10月份的申報(bào)錯了
10月份申報(bào)的是9月份發(fā)的,9月份沒發(fā)工資,應(yīng)該0申報(bào),我申報(bào)了10月份要發(fā)的工資
那你這個月給他零申報(bào)。
老師,可以這樣嗎?跟賬對不上的話,會怎么樣
你好,你也可以去更正申報(bào)上一個月的,然后這個月正常做。
更正申報(bào)是在自然人電子稅務(wù)局就可以操作的嗎?
對的是的,是這么做的。