同學(xué)你好,這個(gè)可以先做為借款,不做利潤 分配;
老師好,我們公司是做外貿(mào)的,每年6月底,分上年賺的利潤的20%給股東,6月30日分了利潤按股份比列分的。這樣記帳,借 利潤分配/未分配利潤 貸 利潤分配/應(yīng)付股利 借利潤分配/應(yīng)付股利 貸銀行存款對(duì)嗎?
老師好,老板有家個(gè)獨(dú)是核定征收的,交完稅以后分配利潤能不能這樣寫分錄?。? 以前月份利潤分配 借:利潤分配_未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款-法人、其他應(yīng)付款-法人
老師好,小規(guī)模納稅人上個(gè)月繳納完企業(yè)所得稅后,老板用公戶給自己轉(zhuǎn)了一筆款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)月能否寫做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款 這樣分配利潤?
老師好,小規(guī)模企業(yè)給法人分配利潤的話,是不是寫 借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:庫存現(xiàn)金(法人是要從庫存現(xiàn)金里面分),然后幫她申報(bào)綜合所得的時(shí)候,幫她去填寫一個(gè)分配利潤的申報(bào)然后繳稅?
老師,員工賣出公司股份,怎么賬務(wù)處理,借:利潤分配~未分配利潤 貸應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤,貸銀行存款,應(yīng)繳稅費(fèi) 個(gè)人所得稅嗎?是這樣做賬嗎
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個(gè)月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的吧,實(shí)際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
離職補(bǔ)償金,是要計(jì)入福利費(fèi)嗎?
郵寄資料的跑腿費(fèi)計(jì)入交通費(fèi)還是運(yùn)輸費(fèi)
老師請(qǐng)問在小規(guī)模納稅人期間取得的專用發(fā)票,后期變成一般納稅人了,在一般納稅人人期間可以抵扣嗎?
老是,是只有核定征收的個(gè)人獨(dú)自企業(yè)交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅后才能進(jìn)行利潤分配嘛?
同學(xué)你好,是只有核定征收的個(gè)人獨(dú)自企業(yè)交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅后才能進(jìn)行利潤分配嘛?——利潤分配是年末再做;