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老師好。我公司公戶收到一筆款項(xiàng)3000元,這是客戶預(yù)付的修車款。這筆款項(xiàng)中有200元的拖車費(fèi)用。這筆拖車費(fèi)我必須入銷售費(fèi)用。如何寫分錄呢?

2021-11-05 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-05 14:08

你好 借 銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 借銀行 貸預(yù)收? 其他應(yīng)收款?

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快賬用戶5888 追問 2021-11-05 14:20

老師,我這樣寫可以嗎? 借:銀行存款-公戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入2800 預(yù)收帳款-拖車費(fèi) 200 但是我要沖掉預(yù)收帳款,應(yīng)該在借方?jīng)_??射N售費(fèi)用也在借方??? 一借一貸才能平呀。你說的其他應(yīng)收款全在貸方。

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齊紅老師 解答 2021-11-05 14:30

200是你們先支出錢了是嗎 后面收回來? ?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 14:32

還是對(duì)方先代你們支出這個(gè)費(fèi)用了? ?

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快賬用戶5888 追問 2021-11-05 14:35

客戶先把這個(gè)費(fèi)用(200元)和修車的款(2800元)一次性打入我公司帳戶,然后我公司再付給拖車方200元。是這么回事。我們是修理廠。2800元是我們的主營業(yè)務(wù)收入。

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齊紅老師 解答 2021-11-05 14:40

你好 這個(gè)200是對(duì)方負(fù)擔(dān) 還是你們負(fù)擔(dān) 呢? ?

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快賬用戶5888 追問 2021-11-05 14:42

客戶負(fù)擔(dān)

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齊紅老師 解答 2021-11-05 14:48

你好 借銀行 28000 貸其他應(yīng)付款? 200 收入?? 應(yīng)交費(fèi)用?

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快賬用戶5888 追問 2021-11-05 14:59

老師,我不太明白。

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:04

哪里不清楚尼? ?請(qǐng)具體問?

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快賬用戶5888 追問 2021-11-05 15:08

老師,銷售費(fèi)用200在借方,對(duì)嗎?那貸方什么?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:14

這【 是對(duì)方負(fù)擔(dān)的 不可以記你單位費(fèi)用的??

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快賬用戶5888 追問 2021-11-05 15:15

我這樣寫 借:銀行存款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2800 其他應(yīng)收款200 這一步是正確的吧。 問題在下一步 借:銷售費(fèi)用200 貸:其他應(yīng)收款200?? 這一步對(duì)嗎?我感覺不對(duì)。 因?yàn)樯洗纹渌麘?yīng)收款在貸方,我要沖掉,就得弄在貸方,可我貸方是銷售費(fèi)用。這一步不明白。 因?yàn)檫@筆錢200元是費(fèi)用,費(fèi)用在借方,

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快賬用戶5888 追問 2021-11-05 15:18

不計(jì)費(fèi)用,那我直接全部入主營業(yè)務(wù)收入? 借:銀行存款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000 這樣就可以了?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:21

銷售費(fèi)用是不對(duì)的。

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:22

對(duì)方自己承擔(dān)的費(fèi)用,你只是代收和代付。記其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:22

你要是先把200元墊付了,寄其他應(yīng)收款。第一個(gè)分錄正確的。

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:22

你是按2800元確認(rèn)收入,那200元是代收代付的拖車費(fèi)。記入其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付。

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快賬用戶5888 追問 2021-11-05 15:27

這次明白了,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:28

不客氣,問題解決,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。

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