你好 借 銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 借銀行 貸預(yù)收? 其他應(yīng)收款?
老師好。我公司公戶收到一筆款項(xiàng)3000元,這是客戶預(yù)付的修車款。這筆款項(xiàng)中有200元的拖車費(fèi)用。這筆拖車費(fèi)我必須入銷售費(fèi)用。如何寫分錄呢?
請(qǐng)問老師,我單位是汽車銷售服務(wù)公司,客戶來修車的時(shí)候,給客戶報(bào)銷的打車費(fèi)為40元,計(jì)入公司的銷售費(fèi)用-其他中,請(qǐng)問這筆支出可以在所得稅匯算清繳前扣除嗎?
老師,我們公司收到一張汽車修理費(fèi)的專用發(fā)票,這筆修理費(fèi)是公司司機(jī)代付了,后我又以報(bào)銷款付給了司機(jī)?請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?這筆業(yè)務(wù)我要怎么入賬呢?
老師,您好。我們公司上個(gè)月車壞了,支付了3000元的拖車費(fèi),已經(jīng)收到發(fā)票,另外支付了7050的修理費(fèi)是現(xiàn)金的,修理費(fèi)是我公司先墊付的,發(fā)票是開給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司打了1萬元理賠款到我公司。這個(gè)分錄要怎么記?
老師:您好!我們是汽車銷售公司,也有二級(jí)網(wǎng)點(diǎn),我們收到廠家的返利是到我們公司賬戶的,但是有一筆費(fèi)用是廠家支付給二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的費(fèi)用,都是到的我們公司賬戶。然后二網(wǎng)在我們這里購車的時(shí)候想把這筆費(fèi)用抵消掉,請(qǐng)問我怎么做分錄呢
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請(qǐng)問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
老師,我這樣寫可以嗎? 借:銀行存款-公戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入2800 預(yù)收帳款-拖車費(fèi) 200 但是我要沖掉預(yù)收帳款,應(yīng)該在借方?jīng)_??射N售費(fèi)用也在借方??? 一借一貸才能平呀。你說的其他應(yīng)收款全在貸方。
200是你們先支出錢了是嗎 后面收回來? ?
還是對(duì)方先代你們支出這個(gè)費(fèi)用了? ?
客戶先把這個(gè)費(fèi)用(200元)和修車的款(2800元)一次性打入我公司帳戶,然后我公司再付給拖車方200元。是這么回事。我們是修理廠。2800元是我們的主營業(yè)務(wù)收入。
你好 這個(gè)200是對(duì)方負(fù)擔(dān) 還是你們負(fù)擔(dān) 呢? ?
客戶負(fù)擔(dān)
你好 借銀行 28000 貸其他應(yīng)付款? 200 收入?? 應(yīng)交費(fèi)用?
老師,我不太明白。
哪里不清楚尼? ?請(qǐng)具體問?
老師,銷售費(fèi)用200在借方,對(duì)嗎?那貸方什么?
這【 是對(duì)方負(fù)擔(dān)的 不可以記你單位費(fèi)用的??
我這樣寫 借:銀行存款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2800 其他應(yīng)收款200 這一步是正確的吧。 問題在下一步 借:銷售費(fèi)用200 貸:其他應(yīng)收款200?? 這一步對(duì)嗎?我感覺不對(duì)。 因?yàn)樯洗纹渌麘?yīng)收款在貸方,我要沖掉,就得弄在貸方,可我貸方是銷售費(fèi)用。這一步不明白。 因?yàn)檫@筆錢200元是費(fèi)用,費(fèi)用在借方,
不計(jì)費(fèi)用,那我直接全部入主營業(yè)務(wù)收入? 借:銀行存款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000 這樣就可以了?
銷售費(fèi)用是不對(duì)的。
對(duì)方自己承擔(dān)的費(fèi)用,你只是代收和代付。記其他應(yīng)付款。
你要是先把200元墊付了,寄其他應(yīng)收款。第一個(gè)分錄正確的。
你是按2800元確認(rèn)收入,那200元是代收代付的拖車費(fèi)。記入其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付。
這次明白了,謝謝老師。
不客氣,問題解決,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。