同學(xué)你好 這個(gè)意思就是計(jì)提的時(shí)候才計(jì)入稅金及附加
老師,,印花稅現(xiàn)在不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算,那分錄是不是借:稅金及附加 貸:銀行存款,那還需要計(jì)提嗎
印花稅應(yīng)該是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算???為啥附件這題說(shuō)不通過(guò)啊?契稅,耕地,印花稅,車輛購(gòu)置稅是不通過(guò)營(yíng)業(yè)稅金及附加科目是嗎?
“印花稅貸方不通過(guò)稅金及附加來(lái)核算,但是借方要通過(guò)稅金及附加”這句話不太理解
老師:印花稅究竟通不通過(guò)“稅金及附加”核算
印花稅我記得不需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,直接是借:稅金及附加—印花稅 貸銀行存款
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
印花稅除了計(jì)提之外還有什么環(huán)節(jié)啊,分別對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是什么樣的啊
是不是如圖所寫的
這個(gè)就是計(jì)提繳納的分錄
印花稅一般也就涉及到計(jì)提和繳納對(duì)嗎?
不是說(shuō)印花稅不用計(jì)提嗎,直接現(xiàn)場(chǎng)繳納的嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 也可以不計(jì)提直接做繳納的分錄
印花稅一般也就涉及到計(jì)提和繳納對(duì)嗎?
對(duì)的 也就是這兩個(gè)了
計(jì)提時(shí)候科目:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí)候:借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 以上分錄對(duì)嗎
同學(xué)你好 對(duì) 繳納的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
車輛購(gòu)置稅,契稅繳納時(shí)候借方 固定資產(chǎn),貸方 銀行存儲(chǔ)對(duì)嗎?相當(dāng)于把他們的稅費(fèi)計(jì)入了固定資產(chǎn)了
同學(xué)你好對(duì)的 這樣就可以
感謝樸老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝