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老師,想問下事業(yè)單位賬,如果相關(guān)超支費用擺的往來,期末結(jié)轉(zhuǎn),可以直接用專用基金沖呢,具體賬務(wù)處理是咋樣的呢,如果不行,又該如何進行賬務(wù)處理呢。

2021-11-04 23:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-05 11:22

你這個超支的費用你就沒辦法放到到你的你這個超支的費用,你就沒辦法放到你的相關(guān)的其他科目里面,你就只能放在往來里面。然后等到下一年你有額度的時候,再把這個往來轉(zhuǎn)到你對應(yīng)的支出。

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你這個超支的費用你就沒辦法放到到你的你這個超支的費用,你就沒辦法放到你的相關(guān)的其他科目里面,你就只能放在往來里面。然后等到下一年你有額度的時候,再把這個往來轉(zhuǎn)到你對應(yīng)的支出。
2021-11-05
你好,同學(xué)。 借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 借,行政支出 貸,資金結(jié)存 撥款 借。銀行存款 貸。財政撥款收入 借。資金結(jié)存 貸。財政撥款預(yù)算收入
2022-08-28
調(diào)增的話就是納稅調(diào)整明細(xì)表
2022-02-09
同學(xué)你好 你可以按照完工比例來確認(rèn)收入,其他的可以不調(diào)整
2020-12-01
你好, 借:業(yè)務(wù)活動費 貸:銀行存款 預(yù)算會計是: 借:事業(yè)支出 貸 資金結(jié)存
2022-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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