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老師好,付金稅盤年費,進什么費用呢?謝謝

2021-11-04 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-04 17:59

借管理費用辦公費 貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。

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快賬用戶4626 追問 2021-11-04 18:02

老師好,減免稅款的是正數(shù)還是負數(shù)呢

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快賬用戶4626 追問 2021-11-04 18:04

老師好,在了嗎

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快賬用戶4626 追問 2021-11-04 18:05

是不是負數(shù)的話都是負數(shù)呢?又不就不平了

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齊紅老師 解答 2021-11-04 18:07

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款是個正數(shù)?

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快賬用戶4626 追問 2021-11-04 18:09

借方是個正數(shù),貸方是個負數(shù),怎么會平呢

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齊紅老師 解答 2021-11-04 18:12

借方負數(shù)是貸方正數(shù) 再看一次 需要抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。 2021-11-04 17:59:36

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快賬用戶4626 追問 2021-11-04 19:00

老師好,為什么不把管理費用放到貸方呢,而是借方負數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2021-11-04 19:05

管理費用他是借方發(fā)生額發(fā)生在貸方的用借方負數(shù)表示,如果你放在貸方的話,科目余額表和利潤表不一致。

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借管理費用辦公費 貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2021-11-04
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)” 貸:管理費用
2020-08-07
您好 這樣入賬正確的
2021-04-04
這個可以計入管理費用的
2021-11-02
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2022-12-09
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