同學(xué)你好 這個暫估就行了

老師,現(xiàn)在我來一個公司上班,這個公司以前購買材料,然后又以單項包工的形式請人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對公賬戶,現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來,再把各方施工的發(fā)票補(bǔ)過來計入到固定資產(chǎn)嗎?可是其中有些發(fā)票是補(bǔ)不過來。我應(yīng)該怎樣處理這個賬目?
老師下午好!有個問題想要請教一下。貿(mào)易公司現(xiàn)在外租一個生產(chǎn)車間,前期需要從公司匯過去大量資金,其中也包括支付工人工資,如果匯過去的些資金后期是沒有票到貿(mào)易公司的,那賬務(wù)該怎么處理?
老師,你好。請問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務(wù),我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報個稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計入成本,沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,只有一些管理人員計入應(yīng)付職工薪酬,也申報個稅。在匯算清繳的時候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
老師好!我公司是搞房地產(chǎn)的,在2021年7月至2022年1月期間公司從公戶轉(zhuǎn)賬270萬到法人個人賬戶,法人授權(quán)委托我到銀行用他(法人)個人賬戶去支付拆遷戶過渡費、零星開支、費用開銷、借款等,這些轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金收據(jù)還在我這里(包括分公司的轉(zhuǎn)賬單據(jù)在內(nèi))現(xiàn)我已經(jīng)不在公司了(備注:辭職前我與法人溝通移交給別人,可一直沒人來接手這些單據(jù))請問一下這如何處理?我會不會有什么風(fēng)險? 公司到現(xiàn)在還沒付清我工資,這怎么處理?
A公司是一家商貿(mào)公司于2020年7月成立的,因一直沒有談成業(yè)務(wù)所以都是每月做0申報,做賬成本只有每月支付的少量租金,因都是老板自己名下的房產(chǎn)。但從2024年11開始接到業(yè)務(wù),需要在12月開具增值稅專用13%發(fā)票給出口貿(mào)易公司退稅,因之前沒有想到會突然有個訂單,所以取得的進(jìn)項發(fā)票和費用發(fā)票有限,,請問這個可以補(bǔ)計提之前的工資和租車費用嗎?
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費計入什么科目 可以抵扣嗎
沒太明白,能說具體點嗎?
同學(xué)你好就是你可以先暫估 然后匯算清繳之前來發(fā)票就行了 如果沒有發(fā)票就調(diào)增
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝