你好,只能紅沖,不能作廢。
普通發(fā)票作廢時(shí)點(diǎn)錯(cuò)了,能取消作廢操作嗎
小規(guī)模自開普票,上月開的票這月能作廢嗎,怎么操作
一月份的普票開錯(cuò)了 這個(gè)月還能作廢嗎
上個(gè)月的發(fā)票。開錯(cuò)了。普票。還能作廢嗎?怎么操作。
代開普票開錯(cuò)了,想作廢怎么操作
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
圖片兒開具頁面打開,然后有一個(gè)紅字或者是負(fù)數(shù)開具,根據(jù)上面的提示操作。
普票開具頁面打開一開始打錯(cuò)了。
我回去試試,不明白在試。也就是說。算稅費(fèi)的話。這個(gè)錯(cuò)票上個(gè)月也交稅。這個(gè)月沖回少交了是吧。
你好 可以 是的,是這么做的。
那紅字沖回的那張發(fā)票是不是新的發(fā)票,新的發(fā)票號
是的是的,是這么做的。
老師我在哪可以看,我們每個(gè)月可以領(lǐng)多少份紙發(fā)票,電子發(fā)票。
你好在你的電子稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票管理票種認(rèn)定里面。
老師,我看了,那每個(gè)月可以領(lǐng)多少,我看核定數(shù)是300,電子發(fā)票50張,這個(gè)稅務(wù)局給我們核定的嗎?那要不夠用了,咋辦
這個(gè)是你們自己申請的,你可以增量。