同學(xué),你好,如果是賬里之前做到進項稅的,要做轉(zhuǎn)出一下,另外在申報表的時候,要做個轉(zhuǎn)出處理

老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出,要不要在發(fā)票勾選系統(tǒng)里操作什么呢?還是直接就在申報的時候把進項稅額轉(zhuǎn)出金額填進去就行了? 另外,想問下進項稅額轉(zhuǎn)出會對公司有負面的影響嗎?比如引起稅局的關(guān)注之類的?
麻煩老師回答一下面的問題,謝謝 1、出口收匯,要去銀行辦理收匯嗎?還是直接在網(wǎng)上填寫國際收支申報就可以了? 2、出口結(jié)匯有時間限制嗎?比如必須貨物出口報關(guān)后才能進行結(jié)匯之類的 3、出口收匯需要去銀行辦理嗎?需要提供一些什么資料?
老師你好,我想問下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預(yù)交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認證了對應(yīng)的進項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應(yīng)的認證的七月準備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師你好 稅局今天打電話說讓我做2020年12月的進項稅額轉(zhuǎn)出 理由是享受了生活服務(wù)免稅政策就不能做進項稅額抵扣。需要去稅局做更正申報,請問做進項稅額轉(zhuǎn)出我除了更正增值稅申報還需要更正其他報表嗎?麻煩老師看見了幫忙解答 謝謝啦
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負2.91計算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進項票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請問這個成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師,請問在哪里做轉(zhuǎn)出呢?
你看一下增值稅的申報表二里,專門有一行就是進項轉(zhuǎn)出
老師,也就是還是在申報表里面做轉(zhuǎn)出處理就可以了是吧?
同學(xué),你好,理解對的
老師,再打擾下您,海關(guān)專用繳款書在申報表里面哪個報表里面填寫呀?我在發(fā)票平臺進項已經(jīng)認證了,申報的時候不知道應(yīng)該填哪里?
同學(xué),你好,這塊內(nèi)容,我沒有接觸過,重新提問一下,其他老師協(xié)助你