您好,可以,也可以下個(gè)月少繳納
印花稅多交了…能在電子稅務(wù)局上直接申請(qǐng)退稅嗎…
你好,就是我在國(guó)家電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的,我要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報(bào)印花稅,可是我在申報(bào)印花稅的時(shí)候忘記切換成當(dāng)?shù)氐闹鞫悇?wù)機(jī)關(guān)了,直接在自己的稅務(wù)機(jī)關(guān)交了印花稅,我想問(wèn)問(wèn)么退這個(gè)印花稅?我嘗試點(diǎn)了誤收多繳退抵稅,到了稅票信息查詢(xún)沒(méi)辦法顯示出來(lái)。請(qǐng)問(wèn)下我到底要怎么才能退掉呢?
印花稅在哪里申請(qǐng)退稅在電子稅務(wù)局上
印花稅在電子稅務(wù)局怎么申請(qǐng)減半征收退稅
原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務(wù)局點(diǎn)了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒(méi)有要交稅,但是申報(bào)的印花稅表還是29.4,這個(gè)29.4上月計(jì)提過(guò),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購(gòu)東西,比如7月份開(kāi)票回來(lái),但是這個(gè)月她沒(méi)有來(lái)報(bào)銷(xiāo),這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來(lái)報(bào)銷(xiāo)了,才當(dāng)做報(bào)銷(xiāo)那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會(huì)計(jì)政策變更而不是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?
汽車(chē)零部件企業(yè)如何盤(pán)點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過(guò)個(gè)人支付的,這個(gè)人沒(méi)在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)票120萬(wàn),個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對(duì)于對(duì)銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開(kāi)過(guò)來(lái)的
老師,想問(wèn)一下25年5月30號(hào)做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開(kāi)了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說(shuō)中的匯算清繳前收票還來(lái)得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒(méi)沖銷(xiāo)呢,
就是先更正申報(bào) 再申請(qǐng)退稅是嗎
不用去稅務(wù)局操作 直接網(wǎng)上就可以申請(qǐng)?
您好,請(qǐng)問(wèn)您在小賣(mài)部買(mǎi)過(guò)東西沒(méi)有
因?yàn)槲覀兛赡芟聜€(gè)月不會(huì)有印花稅產(chǎn)生 過(guò)幾個(gè)月再少交肯定是不行的對(duì)吧?
比如10元吃的,你給了15元,下次10元吃的,您是不是給5元就可以了
那我就是等哪個(gè)月再有印花稅就少繳一點(diǎn)
那如果我還是想退稅呢 不用去稅務(wù)局操作吧
您好可能是需要的,謝謝