你好 你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款

購(gòu)買冰淇淋制作料,海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅完稅價(jià)格534600,關(guān)稅64152;海關(guān)進(jìn)口增值稅完稅價(jià)格598752,進(jìn)口增值稅77837.76,銀行存款支付關(guān)稅64152,進(jìn)口增值稅77837.76,分錄怎么寫?
支付海關(guān)增值稅如何做分錄
公賬上扣繳的海關(guān)繳款書上的進(jìn)口增值稅如何做分錄?
支付進(jìn)口關(guān)稅如何做分錄
支付海關(guān)進(jìn)口增值稅,如何做分錄
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個(gè)有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請(qǐng)問評(píng)星補(bǔ)貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費(fèi)17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬 會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
請(qǐng)問,房開公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入,同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來,影響嗎


現(xiàn)在不抵扣,這樣做 應(yīng)交稅費(fèi)的科目是 負(fù)數(shù)啊
你好? 不抵記在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)?
會(huì)計(jì)科目是什么
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 這就是科目?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是二級(jí)科目嗎,這樣一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi) 還是負(fù)數(shù)呀
你好? 報(bào)表嗎? 填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)里的 不是負(fù)數(shù)?
報(bào)表是分錄生成,應(yīng)交稅費(fèi)科目只有借方有數(shù),貸方?jīng)]數(shù),就會(huì)是負(fù)數(shù)啊
報(bào)表可以重分類填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)里的??
再有因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)多報(bào)表是負(fù)數(shù) 也是可以的 不是不可以的?