你好,除了事業(yè)單位外,正常的實(shí)企業(yè)都是權(quán)責(zé)發(fā)生制。
老師,你好,我們物業(yè)公司住戶有幾千戶,收到業(yè)主交來(lái)的1年的物業(yè)費(fèi)可以一次性記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?我知道這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,但分期核算住戶多業(yè)務(wù)量很大,還容易錯(cuò),請(qǐng)問(wèn)有什么更好的建議嗎?
我是外貿(mào)企業(yè),出口貨物以cif價(jià)成交,總的費(fèi)用是592USD,其中運(yùn)費(fèi)220USD,可是我們實(shí)際收到貨代公司開具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票只有1125元,比報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)少,我想知道這個(gè)如何確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后這個(gè)運(yùn)費(fèi)的差額如何做分錄?
老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來(lái)退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營(yíng)業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運(yùn)營(yíng)公司。以前是一個(gè)老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營(yíng)了 但是賬還在物業(yè)。商戶來(lái)退保證金 物業(yè)把錢退了,然后跟運(yùn)營(yíng)對(duì)賬,他們就把7000轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了
老師!我們是物業(yè)公司,有個(gè)業(yè)主交費(fèi)294元,但他給我們公戶轉(zhuǎn)了300元,之后我們出納拿他個(gè)人的現(xiàn)金付給業(yè)主,隨后又從公戶給他自己轉(zhuǎn)了6元,這樣可以嗎?多收的6元賬務(wù)處理怎么做呢
老師,我們是物業(yè)公司,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè),有規(guī)定用收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬嗎,然后現(xiàn)金盈余,例如多收業(yè)主物業(yè)費(fèi)0.1元,但是不知道哪個(gè)單元,可做營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
但是我看到歷史帳套,?部分是按照權(quán)益發(fā)生制,部分是收付實(shí)現(xiàn)制,請(qǐng)問(wèn)?影響嗎
你好,這是不合規(guī)的應(yīng)該都按照權(quán)責(zé)發(fā)生制。
不合規(guī)?影響嗎
你好,存在查找風(fēng)險(xiǎn)的。稅務(wù)局會(huì)要求按照權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整,如果產(chǎn)生的盈利或者是稅金的話,需要補(bǔ)交