同學你好,若企業(yè)一筆發(fā)票的收入是現(xiàn)金手的,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入,應交稅費,做完這筆后續(xù)是這筆現(xiàn)金得存銀行的借銀行貸現(xiàn)金是嗎——是的;

9月收到銷售款做了賬,借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入,應交稅費進項稅 如果這筆錢不存銀行的話,這是屬于坐支現(xiàn)金了嗎
坐支是什么,若企業(yè)一筆發(fā)票的收入是現(xiàn)金手的,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入,應交稅費,做完這筆后續(xù)是這筆現(xiàn)金得存銀行的借銀行貸現(xiàn)金是嗎
老師你好,無票收入 借:庫存現(xiàn)金等科目 ,貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)然后再存入對公,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金?要做2筆?
員工收到客戶現(xiàn)金4萬元,然后通過個人銀行轉入公戶,產生手續(xù)費,這樣的操作合理嗎,分錄可以這樣做嗎: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:銀行存款 手續(xù)費 貸:庫存現(xiàn)金
老師,我之前做的一筆分錄是借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 進項稅 -銷項稅額 現(xiàn)在這比收款是用銀行收的,怎么沖之前做的現(xiàn)金呢?是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
不存銀行就是坐支,就是賬上不能有收入的現(xiàn)金是嗎
同學你好,可以有收入的現(xiàn)金,但這個現(xiàn)金是需要存入銀行后再用的;
存了銀行,賬上現(xiàn)金就少了不是
銀行存款多了可以用,那如果想用現(xiàn)金嗎,再提取備用金是嗎
銀行存款多了可以用,那如果想用現(xiàn)金嗎,再提取備用金是嗎——是的;