你好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)的分錄(假如是跨年了) 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
老師,今年分公司3月份開(kāi)始辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,1、一直沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,但是有費(fèi)用發(fā)生了,現(xiàn)在是所有費(fèi)用都要記賬到 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)這個(gè)科目嗎?還是放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。2、這樣年底了,怎么結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),年終轉(zhuǎn)到借方利潤(rùn)分配-未分配科目?屬于虧損了嗎?
#提問(wèn)#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷(xiāo),我這個(gè)月做了分錄調(diào)整了,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 ,但是出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減去年初余額與利潤(rùn)表的本年累計(jì)額不相等,是我哪里做錯(cuò)了嗎?這樣報(bào)表的邏輯關(guān)系不對(duì),應(yīng)該怎么調(diào)整?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用早就計(jì)提完了但是賬面還一直掛著,請(qǐng)問(wèn)怎么一次性做到未分配利潤(rùn)里,分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖?發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個(gè)月計(jì)提14166.67 包含進(jìn)項(xiàng)稅額的。那我充了去年每個(gè)月計(jì)提的,借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)56666.68 貸其他應(yīng)付款5666.68 重新做分錄。借利潤(rùn)分配未分配 利潤(rùn)80952.38待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅4047.2 貸其他應(yīng)付款85000 但是借方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)80952 不是有2個(gè)月是今年的管理費(fèi)用嘛?不懂怎么做好了
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司是做農(nóng)業(yè)的前期一直沒(méi)有收入,做賬中發(fā)生的農(nóng)藥化肥啥的都是做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)生了收入,我要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)成成本會(huì)計(jì)分錄怎么做,有老師指導(dǎo)下不
老師,社保滯納金需要調(diào)增嗎?
老師您好,公司開(kāi)基本戶(hù)我存現(xiàn)金2200元到公戶(hù),是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款嗎
開(kāi)了這張發(fā)票,上資源稅要上多少
老師好,企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售貨物的收入,在次月開(kāi)票申報(bào),結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存是通過(guò)發(fā)出商品科目核算,申報(bào)當(dāng)月,發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本,延遲確認(rèn)收入,是否會(huì)帶來(lái)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
老師好,服務(wù)商開(kāi)給我的專(zhuān)票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
上個(gè)月給客戶(hù)開(kāi)了張發(fā)票 但是他們是小規(guī)模下個(gè)月變一般納稅人 那張票我可以作廢下個(gè)月重開(kāi)嗎
老師,出售電梯并提供安裝服務(wù),分開(kāi)開(kāi)票安裝電梯怎么賦碼
老師 剛開(kāi)辦的公司 沒(méi)有人員 個(gè)稅和社保每個(gè)月要申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)策劃費(fèi)的增值稅稅率6%?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅也是每月報(bào)嗎,要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呀