同學(xué)你好 這個可以寫的 但是最好寫往來
你好,我們老板收到一筆別人公司公賬打來的款項,現(xiàn)在需要開發(fā)票。 可以寫一個委托收款的三方協(xié)議,然后給對方公司開票嗎? 賬務(wù)怎么記呢?
兩個公司都是一個法人我公司需要從另一個公司借款周轉(zhuǎn)一下,但是銀行備注不想寫借款寫成貨款,下個月還回去。有什么注意的嗎?需要合同嗎?
老師您好公司賬號假如還貸款1000萬,可以用另外一個公賬轉(zhuǎn)入嗎?還是需要用法人個人賬號轉(zhuǎn)入呢?
老師你好,公對公轉(zhuǎn)款可以寫借款嗎?需不需要開票呢?兩個公司的法人是一個,怎樣做帳呢?
你好老師,我們公司借個人的錢,寫個無息借條可以嗎,借條上需要誰簽字呢
老師,開發(fā)票我們給客戶留得是基本戶的銀行信息。發(fā)票已開?,F(xiàn)在要給客戶打款,可以通過我們公司的一般戶打嗎?
你好,我這邊顯示要申報工會經(jīng)費,但是點申報之后又顯示暫無可通過本工能申報的稅費種是怎么回事?
老師實收資本有沒有實繳在資產(chǎn)負(fù)債表里面能看出來嗎
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,期初結(jié)存的總存貨金額是對的,但是其中有幾個材料明細(xì)錄錯位置了,現(xiàn)在已經(jīng)用了入庫調(diào)整單金額是-50,這個對應(yīng)的憑證怎么做
老師你好,問一下我公戶上申報過工人的工資,當(dāng)時資金沒有到帳,他因為有事離職了,老板就微信轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在這個帳還在掛著,像這種情況,改怎么弄呢
建廠期間的設(shè)備安裝和采購,入賬都需要哪些附件
固定資產(chǎn)清理科目,月末可以有余額嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師你好,麻煩問下交給稅務(wù)局的工會經(jīng)費計提和繳納的賬務(wù)處理?
老師,這是兩個公司,可以寫往來款嗎?
同學(xué)你好 這個可以的哦
這兩個公司可以互相開票嗎老師
同學(xué)你好 這個可以的 有實際業(yè)務(wù)就行
那老師寫往來款之后怎樣做會計分錄呢?怎樣平賬呢?
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)收款 這樣 后期收回了沖
好的謝謝老師,這樣就不需要開發(fā)票了對吧
嗯 這樣就不用開發(fā)票的
謝謝老師 辛苦了
滿意請給五星好評,謝謝