你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我們是酒店餐飲購買的食材要計(jì)入原材料核算再結(jié)成本嗎?還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀?
老師,酒店餐飲購買的海鮮等食材是計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?原材料還是庫存商品?計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?
老師,工商年報(bào)社保單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么取數(shù)?不包含個(gè)人部分對(duì)吧?
老師,盈利性幼兒園的賬務(wù)怎么處理?
長(zhǎng)期股權(quán)投資,投資中小高薪技術(shù)企業(yè),投資額70%抵扣應(yīng)納稅所得額。 (1)請(qǐng)問老師是這樣嗎? (2)如果是1的情況,“中小高薪技術(shù)企業(yè)”這個(gè)稱呼需要認(rèn)證或申請(qǐng)嗎?
老師,早上好!我有一張出口退稅的進(jìn)項(xiàng)在3月份進(jìn)行了勾選抵扣,要怎么操作?
老師請(qǐng)問補(bǔ)繳以前年度的印花稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好,法人的工作必須要每月銀行發(fā)放嗎
老師好,電子稅局提示2023年企稅匯算清繳稅收罰款滯納金沒足額調(diào)增,我看了下的確沒調(diào)增,這個(gè)怎么辦?
我公司是政府旗下的物業(yè)公司,為了提供好的營(yíng)商環(huán)境公司每月會(huì)對(duì)開發(fā)園區(qū)的企業(yè)老總進(jìn)行生日慰問,比如買鮮花和蛋糕送給企業(yè)老板,請(qǐng)問我買蛋糕和鮮花需要商家開專票嗎?能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎