你好,這個(gè)你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師我上個(gè)月退稅的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了對(duì)么,這個(gè)月勾選了,怎么記賬?出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司上個(gè)月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣,可以在這個(gè)月勾選平臺(tái)中勾選抵扣嗎?上個(gè)月的發(fā)票能歸屬到8月份的進(jìn)項(xiàng)嗎?請(qǐng)問(wèn)我要怎么操作?
(請(qǐng)有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出。可是這個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
老師,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題 外貿(mào)型出口退稅企業(yè),10月份的業(yè)務(wù),收到可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,忘記做退稅申報(bào),只能在11月份進(jìn)行勾選操作,那我10月份的賬務(wù)如何做賬 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題 外貿(mào)型出口退稅企業(yè),10月份的業(yè)務(wù),收到可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,忘記做退稅申報(bào),只能在11月份進(jìn)行勾選操作,那我10月份的賬務(wù)如何做賬 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎 老師分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
在申報(bào)表附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)。
現(xiàn)在可以填寫(xiě)嗎?還是要在下月初才能寫(xiě)?
你好,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期了呀
過(guò)了,那現(xiàn)在是怎么操作
你是什么時(shí)候出口的?
有點(diǎn)復(fù)雜,有2張報(bào)關(guān)單都是這個(gè)物品,一張是2025.3.21出口,一張是2025.4.22出口,有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一張是2025.3.12開(kāi)進(jìn)來(lái),我做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后2025.4.17開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票的我在4月份對(duì)應(yīng)2025.3.21的報(bào)關(guān)單做了退稅處理
你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)關(guān)系,拿到都可以正常勾選進(jìn)項(xiàng)。關(guān)鍵是你出口的時(shí)候,要確認(rèn)收入。
我是勾選抵扣了稅額,現(xiàn)在我是要在3月份的申報(bào)表時(shí)更正申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是在下月初就是5月的申報(bào)表里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好,你是什么時(shí)候申請(qǐng)出口退稅的,就在哪個(gè)月做轉(zhuǎn)出。
我現(xiàn)在手上這張4.22日出口的發(fā)報(bào)關(guān)單還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出來(lái),也還沒(méi)有確認(rèn)收入,也還沒(méi)有退稅。但是進(jìn)項(xiàng)在3月份做了抵扣,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)不是就退不了稅了嗎
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,你3月抵扣了,可以先不管。
老師,你是不是沒(méi)有理解我意思,我說(shuō)的做了是抵扣勾選抵了增值稅,不是出口退稅勾選
你好,我知道,你現(xiàn)在沒(méi)有做出口收入,也沒(méi)有申報(bào)出口退稅,就先正常抵扣
但是這個(gè)我是要退稅的呀?
你好,等你申報(bào)出口退稅的時(shí)候,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
請(qǐng)問(wèn)老師的意思是說(shuō),我現(xiàn)在開(kāi)票確認(rèn)收入,6月申報(bào)5月報(bào)表時(shí)那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎?那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后需要處理嗎?還是直接在6月進(jìn)行出口退稅勾選,7月辦理退稅就可以?
你好,是的。就是6月進(jìn)項(xiàng)出口退稅勾選。7月辦理退稅同時(shí)申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出