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請問這么計算正確嗎 在項目施工所在地預(yù)繳2個點 這么計算剩余未抵扣稅額正確嗎 需要再給甲方開票 還能再開多少 不交稅 在當?shù)仡A(yù)繳的該怎么交就怎么交

請問這么計算正確嗎 在項目施工所在地預(yù)繳2個點 這么計算剩余未抵扣稅額正確嗎 需要再給甲方開票 還能再開多少 不交稅 在當?shù)仡A(yù)繳的該怎么交就怎么交
2021-11-01 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-01 14:09

同學你好 對的 這個可以開

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快賬用戶5209 追問 2021-11-01 15:12

需要再給甲方開票 還能再開多少 不交稅 在當?shù)仡A(yù)繳的該怎么交就怎么交

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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:17

同學你好 這個需要開發(fā)票的

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快賬用戶5209 追問 2021-11-01 15:18

就是需要給甲方開票的啊 之前共計開了4000萬了 現(xiàn)在這些進項稅額最多可以開多少票

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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:24

同學你好 按照稅負率來倒推就可以了

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快賬用戶5209 追問 2021-11-01 15:25

請給計算下吧

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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:30

同學你好 增值稅稅負率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負率”=當期的“應(yīng)納稅額”÷當期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入 根據(jù)這個來計算

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同學你好 對的 這個可以開
2021-11-01
同學你好 這樣計算可以的
2021-10-29
同學你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
2024-02-28
你好。注銷之前把稅款報了,注銷之后就報不了稅了。
2023-11-23
您好,一般納稅人按銷項減進項來繳稅,已經(jīng)預(yù)交2%的稅,那就還需要g
2021-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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