你好,具體的是購買什么業(yè)務(wù)的?

我司一般納稅人,購進(jìn)原材料取得的都是專票,但是對外銷售這個(gè)月開了2單普票。請問普票用確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎?分錄和開專票一樣嗎?
老師好,我們公司是建筑行業(yè),有一般計(jì)稅,和簡易計(jì)稅,上個(gè)月開出去的票都是按照百分之9的,我知道進(jìn)項(xiàng)開專票比較好,但是這個(gè)有兩張開出去的是百分之3的,那我要取得發(fā)票,是只能要普票了嗎
老師,你好,我是一般納稅人建筑公司,我們有三個(gè)項(xiàng)目都是同一個(gè)一般納稅人房開公司,都是采用的一般計(jì)稅到方法。我們已經(jīng)分先項(xiàng)目向房開支付了三項(xiàng)目的水電費(fèi),我想問下房開給我的發(fā)票專票能合并在一張嗎,然后房開給我的專票水費(fèi)和電費(fèi)的水率是多少呢
我公司是建筑業(yè)一般納稅人,十月已給甲方開了銷項(xiàng)票走的是一般計(jì)稅,然后十月項(xiàng)目也給我提供了專票若干和普票,我想知道取得的專票和普票怎么做分錄?
我建筑公司有好幾個(gè)一般計(jì)稅的項(xiàng)目,A項(xiàng)目本月我們給甲方開票了,但是進(jìn)項(xiàng)未完全取得,B項(xiàng)目我們未對外開票,但是取得了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在下月申報(bào)時(shí),我可否用B項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)了來抵扣木A項(xiàng)目的銷項(xiàng)
老師,一般納稅人當(dāng)期沒有或者不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),還要不要是去做發(fā)票的勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)呢?
老師好,請問,關(guān)于光伏電站,如果小企業(yè)采用融資租賃(直租)和(回租)方式,會計(jì)賬務(wù)怎么處理呢 直租開專票,開票金額(本金加利息) 回租開普票,開票金額(利息)
借 應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入這筆分錄對嗎,是發(fā)了貨沒收到票據(jù)的意思嗎
老師你好,請問跨年的和當(dāng)年的個(gè)稅申報(bào)錯誤,如何處理
老師,這個(gè)租賃公司融資租賃分錄實(shí)際工作中這么處理,賬務(wù)和稅務(wù)這一塊,
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計(jì)稅,可以開3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點(diǎn)就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用呀?這個(gè)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎


我給甲方開的是工程款~我接收到的進(jìn)項(xiàng)專票是木方,普票是勞務(wù)票
借工程施工材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
借工程施工,勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款。
做了收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程師。
那想再問一下老師,如果我取得的材料票有專票有普票分錄還是不變是吧?相當(dāng)于我做抵扣分錄的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅里面包含著專票和普票的數(shù)~
專票可以抵扣增值稅,普通發(fā)票不可以啊。
我知道…… 我的意思是別人專票還是普票都記入進(jìn)項(xiàng)稅額理是吧
你收到的專票才記進(jìn)項(xiàng),沒有收到專票,收到的普票不需要做進(jìn)項(xiàng)