你好,收到股東投資的分錄是 借:銀行存款,貸:實收資本?
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領導意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師你好,我公司為一人有限責任公司,注冊資僉4000萬元,實收資本1685萬元,現(xiàn)股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外乙30%、丙20%、丁10%。公司實行認繳制,轉(zhuǎn)讓后新股東繼續(xù)投資。按占比轉(zhuǎn)讓價格依照1457萬即凈資產(chǎn)評估價。乙,丁將股轉(zhuǎn)款打入原股東賬戶。丙打入公司賬戶。請問,賬務處理時,丙打股轉(zhuǎn)款時,借:銀行存款291.4萬 貸:其他應付款_代收股轉(zhuǎn)款291.4萬元。其他乙,丁根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收據(jù)做分錄:借:實收資本原股東 1685 貸:實收資本乙505.5 實收資本丙337 實收資本丁168.5 實收資本甲674萬元;請問這樣操作對嗎?另股轉(zhuǎn)價低于實收資本這樣做分錄對嗎?若股東再投資會不會虛增實收資本?請老師指教。
老師:增加實收資本的話,以法人名義投資,這個憑證咋做才對,借方:銀行存款 500萬 貸方:其他應付款--法人500萬,實收資本的憑證制定不會弄請教一下,謝謝
您好老師,請問成立了一個公司,注冊資金沒有到位,現(xiàn)在法人一直用自己的錢在經(jīng)營,現(xiàn)在想問就是 1實收資本是不是必須的到銀行賬戶24小時以后才算數(shù), 2現(xiàn)在我做憑證就是做轉(zhuǎn)字,比如借什么費用貸其他應付款法人,一個月下來沒有收和付,全是轉(zhuǎn)字,行不行, 3問題2里面貸其他應付款的錢能不能算實收資本, 3問題,謝謝老師
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?