直接按無票的成本或費(fèi)用處理,做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),按無票的成本或費(fèi)用,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
有一個(gè)人借用我們單位資質(zhì)干綠化工程, 怎么做賬務(wù)處理。主要是稅款怎么處理?
借用個(gè)人證書資質(zhì)。有借用協(xié)議,公戶匯款,沒有票據(jù),怎么做賬務(wù)處理?
票據(jù)糾紛(電子商業(yè)承兌匯票),追索到公司,有法院的調(diào)解書,和解協(xié)議,公司清償了全部票據(jù)款,這部分票據(jù)款可不可以列為公司的成本,賬務(wù)怎么處理?
老師好,我們是建筑公司,給工人賠付的工傷款,有銀行轉(zhuǎn)賬單,補(bǔ)償協(xié)議書和鑒定結(jié)論書,怎么做賬務(wù)處理?借:營業(yè)外支出 ~賠償金 貸:銀行存款?
老師你好,請(qǐng)問收到維護(hù)公司資質(zhì)人員證書費(fèi)發(fā)票可以做:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 。收到公司人員考證費(fèi)發(fā)票:借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 ,這樣有沒有問題?
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒有租車協(xié)議
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻?,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
假定是費(fèi)用的話,分錄是: 借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:銀行存款
老師好,按成本或費(fèi)用哪個(gè)賬務(wù)處理更合適呢?
按費(fèi)用處理,就是這樣的處理。
老師好,個(gè)人幫公司墊付禮金10萬,公司公戶已支付給個(gè)人,無票,怎么做賬務(wù)處理?
一、只能這樣的處理,就是墊付禮金計(jì)入招待費(fèi)。 二、墊付時(shí),分錄是: 借:管理費(fèi)用——招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人 三、支付時(shí),分錄是: 借:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人 貸:銀行存款 四、只能按無票的費(fèi)用處理了。在企業(yè)所得稅稅前不能列支無票的費(fèi)用,需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅
可以用營業(yè)外支出嗎?
可以用營業(yè)外支出處理。最終在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),按營業(yè)外支出調(diào)增應(yīng)納稅所得額。