你好,你們的合同里面有約定帶著操作員嗎?
老師,我們租用物料提升機,租賃費已經付了,對方也已經開票,但是后面我們負責人沒有提前報備,額外還包含了人工工資。每個月每人3000,由我們建筑公司付款,現(xiàn)在就累積了幾萬元的人員工資,同時,操作這批提升機的還不是我們合作的租賃提升機的工人。這幾萬工資打到一個人頭上,老板的意思要我看哈如何合理的打這筆款并且少交稅?
老師請問: 個人獨資:出租挖掘機并提供操作人員,代開專票的時候,是不是分類選建筑服務,我選的經營租賃,稅務人工都通過了,對方也沒有退回,還開了好幾次,怎么辦?
老師你好,我們公司是包工程來做的,主要是出人,其實就是建筑勞務,經常涉及臨時工,一個工程幾個月就完了,這些臨時工就回家了,幾乎都是農民工,有三個問題想咨詢:①農民工收到錢都不可能給我們開發(fā)票的,你給他說“去稅務局代開”他根本聽不懂,有些字都不認識,這種情況我們怎么辦呢?②這部分臨時工的個人所得稅我們要按照勞務來給他們申報對么?③這些農民工里面有很少一部分人是個體工商戶,可以開發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒有接觸過個體,個體工商戶開發(fā)票是怎么計算稅款的呢?謝謝
老師請問:1、設備租賃公司租賃設備并配備了操作人員是否需要辦理經證到工程所在地預繳增值稅?2、甲方建筑企業(yè)支付給設備出租方的款項,甲方能否作為施工方支付的分包款扣減預繳稅款(甲方取得出租方開具的建筑服務*沒備租賃的發(fā)票)?3、假如合同約定設備油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程選擇簡易計稅呢?
老師您好,我們是一家人河北的小規(guī)模公司(季度申報),經營范圍是勞務分包和建筑機械租賃,實際業(yè)務就是腳手架租賃,和工地上一些架子的拆搭,就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業(yè)務,實際工地位置在吉林,現(xiàn)在北京公司要求我們開普通發(fā)票4萬塊錢,內容是腳手架租賃,請問這個需要弄那個外管證嗎,需要預交什么稅?,F(xiàn)在發(fā)票已經核定了,稅務Uk也領回來了。這個公司是新企業(yè),我沒有接觸過這個行業(yè),往下不知道該怎么處理了。
小微企業(yè)的判定有一項標準是年度應納稅所得額不超過300萬 請問這個是當年度的應納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過300萬?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關聯(lián)方處購入乙公司60%的股權,能夠對乙公司實施控制。當日,乙公司可辨認凈資產的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務報表的所有者權益為100萬元。合并報表怎么做賬
我們公司的主營業(yè)務收入是技術服務類,請問取得的技術服務費發(fā)票是記入費用還是成本呢
折舊,攤銷方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細越好
我司支付法院訴訟費1000元,客戶敗訴,支付給我司訴訟費1000(敗訴支付訴訟費)這個怎么寫分錄,謝謝您
老師外貿企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開
老師,從稅費種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關聯(lián)方處購入乙公司60%的股權,能夠對乙公司實施控制。當日,乙公司可辨認凈資產的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務報表的所有者權益為100萬元。怎么做賬
今年的房租4萬,分錄怎么做,不用攤銷吧。去年的房租沒做,今年補做,分錄怎么做
如果是的話,這個需要紅沖重新開。
合同有約定帶人。
對方都抵扣呢
這個怎么處理呢,老師。
對方開信息表 你們開負數(shù)發(fā)票 然后重新開