 
                            你好不用報(bào)附加資料的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下。我去年年度企業(yè)所得稅退稅了。我做了以前年度損益調(diào)整科目 然后提交報(bào)表的時(shí)候這科目我填那一欄啊
老師,請(qǐng)問(wèn)做了以前年度損益調(diào)整科目,在報(bào)所得稅季報(bào)的時(shí)候,是不是需要填報(bào)一個(gè)什么附加資料?。?/p>
老師,3月份調(diào)整21年1月份報(bào)稅報(bào)表 補(bǔ)交了增值稅及滯納金 記賬時(shí)候這部分滯納金需要調(diào)整以前年度損益嗎?同時(shí)補(bǔ)計(jì)提附加稅的時(shí)候 營(yíng)業(yè)稅金及附加科目是不是要計(jì)入以前年度損益?
在3月的時(shí)候進(jìn)行了調(diào)賬,涉及以前年度損益科目,調(diào)賬的收入、成本涉及到20-22年,那么,在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,1季度所得稅要怎么申報(bào),注意什么點(diǎn),1季度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要調(diào)整么,3月增值稅要怎么申報(bào),22年所得稅匯算的時(shí)候要怎么調(diào)整處理以前年度損益,22年度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要不要調(diào)整
21年的多計(jì)提了工資,在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。是否在工資薪酬報(bào)表做賬稅調(diào)增?
 
                做市政工程的公司有什么成本票
提前預(yù)付款,現(xiàn)在已收到貨物,但是專項(xiàng)發(fā)票沒(méi)收到怎么做賬?
想問(wèn)下老師,沒(méi)有從事會(huì)計(jì)工作,能考中級(jí)會(huì)計(jì)職稱嗎?
我公司賣車 收到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 我還需要給對(duì)方開(kāi)票嗎
老師你好我們20年的時(shí)候開(kāi)了60多萬(wàn)的預(yù)付卡發(fā)票,這個(gè)合理不
已預(yù)付款,并收到專票,貨沒(méi)收到怎么做賬
公司給員工斷繳社保一個(gè)月有啥后果,下個(gè)月在補(bǔ)繳行不行
河北受益人填報(bào)怎么做啊,哪位老師給說(shuō)一下啊,進(jìn)入這個(gè)頁(yè)面之后該怎么做啊
老師 剛開(kāi)辦的企業(yè),在企業(yè)所得稅上有什么優(yōu)惠啊
小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)外收入繳稅嗎?


那如果需要彌補(bǔ)以前年度虧損的時(shí)候,今年做的以前年度損益調(diào)整的虧損,報(bào)表里體現(xiàn)不出來(lái)怎么辦?
你好,以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里的,和今年的所得稅無(wú)關(guān)
這個(gè)是的,那在交今年的所得稅時(shí),不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損后再交嗎?
對(duì)的,但不會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)啊
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里的金額,稅務(wù)局的系統(tǒng)里并沒(méi)有體現(xiàn)過(guò),就怕交稅時(shí)帶不出來(lái)這沒(méi)體現(xiàn)過(guò)的未分配利潤(rùn)
你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表到時(shí)候填的數(shù)據(jù)應(yīng)該是你做賬做好的數(shù)據(jù)。怎么會(huì)沒(méi)有?
不是財(cái)務(wù)報(bào)表,是企業(yè)所得稅季報(bào),季報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)的是本年的利潤(rùn)啊
你好,說(shuō)了以前年度損益調(diào)整不影響今年的所得稅。怎么又說(shuō)本年利潤(rùn)的?
你要去修改以前的所得稅申報(bào)表才對(duì)
怎么修改所得稅申報(bào)表呢?
你好。去稅局大廳修改那一年的所得稅匯算清繳申報(bào)表
是涉及到以前年度損益調(diào)整的,都要去稅務(wù)大廳修改所得稅匯算清繳的報(bào)表嗎?
如果是因?yàn)槭杖牖蛘哔M(fèi)用支出的調(diào)整,都要去做變更申報(bào)。
特別是收入的增加,一定要修改申報(bào)。
如果是成本或費(fèi)用支出以前年度少做了,你現(xiàn)在不去修改,是可以的
我們是補(bǔ)繳的稅款,這樣是不是不建議用以前年度損益調(diào)整調(diào)整科目了?修改去年申報(bào)表太麻煩了
啊,補(bǔ)交稅款不用去修改申報(bào)表的,直接做分錄就可以啦。
是補(bǔ)交企業(yè)所得稅是嗎?
補(bǔ)交企業(yè)所得稅和增值稅附加稅
你好,補(bǔ)交增值稅和附加稅是要修改所得稅申報(bào)表的,因?yàn)槟愀郊佣愔吧僮隽耍F(xiàn)在要補(bǔ)做進(jìn)去,這樣對(duì)虧損金額會(huì)增加,對(duì)企業(yè)是有利的。
不去修改也可以,但是企業(yè)要吃虧一點(diǎn)。
那如果都做到當(dāng)期損益里,分錄怎么做?
附加稅是借稅金及附加 貸銀行存款
但是你做當(dāng)期損益的話更加不好,年度匯算清繳的時(shí)候又要做納稅調(diào)整,所以更加麻煩。