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怎么做會計分錄的呀?圖片是長圖的

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2021-10-29 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-29 23:53

借:庫存商品(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)1441866.66 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)是 215451.34 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 1757318

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齊紅老師 解答 2021-10-29 23:56

專票認證后做: 借:原材料(包裝物等) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等

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齊紅老師 解答 2021-10-29 23:58

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-30 00:05

第一個分錄的金額抵扣統(tǒng)計表上的金額 第二個分錄的金額是銷項專票統(tǒng)計的金額 第三個分錄的金額是上面的差額兩個

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2021-10-29
按應(yīng)發(fā)工資進行計提 借:管理費用—工資 26887.43 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 26887.43
2020-12-16
你好!借管理費用 貸預(yù)付賬款
2020-11-20
你好,借;無形資產(chǎn),貸;銀行存款等科目
2020-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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