你好,在增值稅認(rèn)證平臺上勾選。
老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時有內(nèi)銷和外銷,在申報增值稅前,進(jìn)項稅額進(jìn)行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進(jìn)行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現(xiàn)在附表二第一欄認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)不退稅的那些增值稅專票可以抵扣勾選嗎?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票不用退稅的,需要怎么勾選呢?
老師,我是外貿(mào)企業(yè),一般納稅人,勾選了一張退稅抵扣勾選的專用發(fā)票,金額6675 ,稅額867.75。后期我要怎么錄分錄呢
外貿(mào)企業(yè)免退稅申報疑點增值稅專用發(fā)票無電子信息是怎么回事?進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選退稅了
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
認(rèn)證平臺上勾選按抵扣勾選嗎?進(jìn)項稅額需要作轉(zhuǎn)出嗎?
你好,你不是可以抵扣嗎?為什么要轉(zhuǎn)出?
我們沒有內(nèi)銷,這些發(fā)票是一些快遞費和產(chǎn)品檢測費的增值稅發(fā)票。
你好,如果你們走出口退稅不抵扣的話,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
那我可以在勾選的時候選不抵扣這個來勾選嗎?
你好,這樣勾選也是可以的,不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
那這樣的勾選我是不是可以把價稅都按成本來計算呢?
你好,是的,不抵扣的話稅金計入成本。
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝