學(xué)員你好,用你的收入-成本-費(fèi)用計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得,按經(jīng)營(yíng)所得交稅

個(gè)體工商戶(hù),專(zhuān)票開(kāi)180萬(wàn),個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得怎么繳納
老師個(gè)體工商戶(hù)是按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅么
個(gè)體工商戶(hù)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么計(jì)提怎么做分錄?
個(gè)體工商戶(hù)怎么繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅和個(gè)稅是一回事嗎
個(gè)體工商戶(hù)怎么計(jì)算繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
他收取的管理費(fèi)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷(xiāo)項(xiàng)稅。材料商開(kāi)出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買(mǎi)的材料,材料商給被掛靠公司開(kāi)具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開(kāi),我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn),電商的銷(xiāo)售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶(hù)試用2個(gè)月,若客戶(hù)用了覺(jué)得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買(mǎi)要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒(méi)有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?


還有減半征收的政策么
個(gè)體戶(hù)個(gè)人所得稅沒(méi)有