同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×20年12月31日開始對(duì)某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行改良。改良之前,該設(shè)備的賬面價(jià)值為120萬元,改良過程中領(lǐng)用成本為50萬元的自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為80萬元,適用的消費(fèi)稅稅率為10%。另外,領(lǐng)用了原計(jì)劃用于生產(chǎn)產(chǎn)品的成本為60萬元的外購原材料。改良工程于2×21年3月31日完成,并于當(dāng)日再次投入使用。預(yù)計(jì)該設(shè)備尚可使用年限為8年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為18萬元。不考慮其他因素,甲公司2×21年應(yīng)對(duì)該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的金額為( )。 怎么計(jì)算呢? 麻煩老師把計(jì)算工程寫一下
老師個(gè)人去稅務(wù)局代開的砂石料發(fā)票可以嗎
您好老師,我發(fā)現(xiàn)23年有一筆帳做的有問題,當(dāng)時(shí)是紅沖20年開的發(fā)票1800萬,我做賬時(shí)沖減了當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。導(dǎo)致那個(gè)月利潤(rùn)負(fù)數(shù)幾百萬,我現(xiàn)在覺得這筆賬做的很不合理,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么處理合適?23年我們沒有審計(jì)報(bào)告,24年有做了審計(jì)報(bào)告。
老師我們付給勞務(wù)公司的錢,包含在已計(jì)入 成本費(fèi)用的職工薪酬中嗎?所得稅申報(bào)事項(xiàng)1第一行
水電分割單什么時(shí)候用,什么時(shí)候不可以用
老師,酒店前臺(tái),現(xiàn)金收營(yíng)業(yè)款,怎么做分錄
老師,稅務(wù)注銷資產(chǎn)負(fù)債表那些科目不能有余額?負(fù)債類的沒有余額就可以了是嗎?
老師,微信小程序平臺(tái)補(bǔ)貼支出,賬務(wù)怎么處理
你好,裝飾畫怎么開票,開票項(xiàng)目,怎么選,
按季度繳納的小規(guī)模,月度超過10萬,季度未超過30萬,要繳稅嗎?


具體分錄和發(fā)票怎么處理呢
借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品負(fù)數(shù) 借銀行存款 這樣