同學(xué)你好 那你做無票收入就行了
老師,我們向?qū)Ψ竭M貨,從對公賬戶給個人轉(zhuǎn)的貨款,但對方是個人開不了發(fā)票,請問怎么處理賬戶吶
對方用私人賬戶往我們公司公賬轉(zhuǎn)貨款 說是沒有公賬 但我們有給對發(fā)開票 這個要怎么處理
貨款從對方私人賬戶轉(zhuǎn)到我公司賬戶,對方不要開票,怎么做賬務(wù)處理
貨款對私賬戶 對方不給我們開票 怎么處理
公司對公賬戶轉(zhuǎn)貨款給對方轉(zhuǎn)了私人賬戶上了請問應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,如何登記
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
老師,無票收入的賬務(wù)處理怎么做
這個和開票的一樣 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
那流程就是 收到貨款 只要做一下賬務(wù)處理 月初做不開票申報 就可以 ?
但是從私人轉(zhuǎn)款過來的 應(yīng)收賬款-明細就寫個人名字嗎
對的 這樣就可以了?