申報增值稅是填在附表二紅字欄 你是什么的負(fù)數(shù)發(fā)票
老師你好!本月收到紅字機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅額15553元,分別在增值稅申報主表20欄和附表二23欄填列申報嗎?
1.9月賬上已確認(rèn)收入但未開票,賬務(wù)上必須計算提銷項稅么? 2.9月納稅申報表未開票欄填銷售額和銷項稅,11月才開票,11月申報在附表未開票欄填負(fù)數(shù)銷售額和銷項稅沖掉么? 3.11月賬務(wù)還要做2筆分錄么?一是9月未開票確認(rèn)收入的紅字分錄,二是11月開票確認(rèn)收入的藍(lán)字分錄。 請問以上操作對么?
老師,一般納稅人申報時,收到負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票,申報時,在附表二第20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額),這里是填負(fù)數(shù),還是正數(shù)阿?
你好老師,收到進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票如何賬會計分錄,申報增值稅是填在附表二紅字欄還有和哪一欄?
您好,老師,請問一下如果供應(yīng)商開具了藍(lán)字發(fā)票,分錄借:管理費(fèi)用—保險費(fèi) 20000借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額 1200 貸 應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在收到供應(yīng)商紅字發(fā)票 ,不含稅—1000 ,進(jìn)項稅額—60,增值稅申報表附表二做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 60,請問老師紅字發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應(yīng)收款社保個人部分和其他應(yīng)收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用
負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票
你是材料發(fā)票,還是費(fèi)用負(fù)數(shù)發(fā)票
材料發(fā)票,
借:原材料? 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
老師,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)嗎?在貸方還是借方?