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你好老師,收到進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票如何賬會計分錄,申報增值稅是填在附表二紅字欄還有和哪一欄?

2021-10-28 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-28 15:20

申報增值稅是填在附表二紅字欄 你是什么的負(fù)數(shù)發(fā)票

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快賬用戶8293 追問 2021-10-28 15:20

負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-10-28 15:21

你是材料發(fā)票,還是費(fèi)用負(fù)數(shù)發(fā)票

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快賬用戶8293 追問 2021-10-28 15:21

材料發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2021-10-28 15:23

借:原材料? 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8293 追問 2021-10-29 14:28

老師,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)嗎?在貸方還是借方?

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申報增值稅是填在附表二紅字欄 你是什么的負(fù)數(shù)發(fā)票
2021-10-28
同學(xué)你好 附表2 第20欄 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額 主表自己帶出去
2020-11-12
你之前做進(jìn)項稅額抵扣嗎,這個做,后面才需要轉(zhuǎn)出 20;欄是正數(shù)
2020-12-07
你好,收到紅字發(fā)票借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,庫存商品,開出紅字發(fā)票就是借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額,貸應(yīng)收賬款
2021-10-10
你好,填寫在紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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