同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表凈利潤

老師好,請問現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有關(guān)聯(lián)嗎?如果有關(guān)聯(lián)那現(xiàn)金流量表中各科目的數(shù)據(jù)是怎么得出的呢?
請問老師,利潤表上的數(shù)據(jù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的哪個科目有聯(lián)系?
資產(chǎn)負(fù)債表上的科目和利潤表科目有哪些聯(lián)系呀?
老師,這個少數(shù)股東權(quán)益跟資產(chǎn)負(fù)債表的哪個項目有聯(lián)系,這個科目在報表上存在怎樣的勾稽關(guān)系
老師,您好!財務(wù)報表《資產(chǎn)負(fù)債表》和《利潤表》這2個表數(shù)據(jù)上有聯(lián)系嗎?分別是什么?
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅務(wù)局讓把2023年一筆一萬的費用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應(yīng)該怎么做? 發(fā)票2023的,但是24年才入賬,補(bǔ)入賬分錄:借管理費用 貸其他應(yīng)付 借以前年度損益 貸管理費用 借未分配利潤 貸以前年度損益 那我現(xiàn)在調(diào)增應(yīng)該做什么分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)到法人卡的錢,以后用來作備用金,怎么備注
老師,請問當(dāng)期未 超30萬元,是不是就 不用跨區(qū)域涉稅事項報告了? 報告有效期30天,項目以前來過發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)算尾款,是 不是還要重新報備?在系統(tǒng)還查不到以前報備的信息?
老師,問一個關(guān)于土地增值稅的問題,我們轉(zhuǎn)讓了一部分土地,我們是轉(zhuǎn)讓方,可以受讓方先繳納契稅,再辦理過戶嗎
請問出口單證資料是否可以打包成一個文件存放在電腦不打印出來 ?
老師請問一下,這個進(jìn)項有廣告服務(wù)的用申報文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師,打算收購一家公司,對方給了24年的審計報告,應(yīng)該咋分析數(shù)據(jù),
凈利潤本月數(shù)?
同學(xué),你好 恩恩,累計數(shù)
那這樣的話,我這份報表的數(shù)據(jù)就不對了。?
同學(xué),你好 你今年有分紅嗎?
沒有的,一直虧損
同學(xué),你好 那就不對,對不上
是呢,請問該如何排查?
同學(xué),你好 看看是哪個月開始有問題?分錄一筆一筆查,一般在結(jié)轉(zhuǎn)分錄里有問題
請問以前年度損益調(diào)整,會體現(xiàn)在利潤表上嗎?
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整不在“利潤表”中體現(xiàn),而是反映在“所有者權(quán)益變動表”中。
我是新增了壞賬準(zhǔn)備,信用減值損失,這些科目是否是出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上?
按上述的數(shù)據(jù),未分配利潤期末余額是我寫的數(shù)據(jù)?
-18006121.27-6402555.64=-24408676.91?是這樣對嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,找到差異了。當(dāng)時是入了以前年度損益調(diào)整的科目,沖減了短期借款
但是在資產(chǎn)負(fù)債表上沒有把數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來
同學(xué),你好 恩,那就改掉
請問怎么改呢?
同學(xué),你好 以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
老師你好,以前年度損益調(diào)整是有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,但是沒到利潤分配那,改如何處理?
同學(xué),你好 后面還有一張憑證,發(fā)給我看一下