你好,對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表,然后你們自己開(kāi)紅字發(fā)票。
為什么換臺(tái)電腦報(bào)個(gè)稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下,車子個(gè)人賣給單位,個(gè)人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個(gè)人是開(kāi)二手發(fā)票給單位,這個(gè)發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價(jià)要低,個(gè)人開(kāi)普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
請(qǐng)問(wèn)老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒(méi)錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊?wèn)題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊(cè),發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開(kāi)了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說(shuō)開(kāi)票不一致,物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開(kāi)票是A公司開(kāi)票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬(wàn)購(gòu)買設(shè)備,由于尾款沒(méi)有結(jié)清,對(duì)方始終沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬(wàn)預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問(wèn)的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
老師,請(qǐng)問(wèn)如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會(huì)越來(lái)越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的,可以扣除多少個(gè)稅
重新給他開(kāi)就可以啊。
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
如果對(duì)方不肯退票怎么辦?
已經(jīng)認(rèn)證了,不需要退票。
哦,就是再給他們開(kāi)一張正確的發(fā)票給他們就行了,是嗎?
我們作為銷方要怎么才能查得到開(kāi)給購(gòu)方的專票有沒(méi)有認(rèn)證抵扣呢?
哦對(duì)的是的,你們可以開(kāi)紅字信息表,只要你開(kāi)完出來(lái)了,能審核通過(guò),對(duì)方?jīng)]有勾選認(rèn)證。
小規(guī)?;騻€(gè)體能開(kāi)5%的稅率的嗎?
小規(guī)模的開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)的,或者是勞務(wù)派遣的可以開(kāi)5%。
購(gòu)方原紅字發(fā)票已認(rèn)證抵扣了的,后我們開(kāi)出的紅字發(fā)票需要購(gòu)方一份嗎?
你好 是的需要這么做的。
發(fā)錯(cuò)了,應(yīng)該是購(gòu)方原專票已認(rèn)證抵扣了的,后我們開(kāi)出的紅字發(fā)票需要給一份購(gòu)買方嗎?
是的是的,需要給對(duì)方的。
個(gè)體專票1%的稅率開(kāi)成5%的稅率,除了要多交稅對(duì)我們還會(huì)有什么影響嗎?
你好發(fā)票無(wú)效,收到發(fā)票的那一方做不了。
但是購(gòu)方也能認(rèn)證抵扣哦!
認(rèn)證只要是一個(gè)專票,這個(gè)單位和稅號(hào)沒(méi)有問(wèn)題的話,就可以勾選,勾選的時(shí)候他看判斷不了這個(gè)是不是真正的發(fā)票,是不是正確的發(fā)票。
那他們報(bào)稅的時(shí)候能抵扣嗎?那誰(shuí)會(huì)判斷這個(gè)發(fā)票是無(wú)效的呢,現(xiàn)在是他們不想開(kāi)紅字發(fā)票給我們了,覺(jué)得是我們這邊開(kāi)錯(cuò)的,他們那邊又能得高稅額抵扣,所以他們不想開(kāi)紅字信息表,怎么辦呢?
可以抵扣的 但是不能保證以后稅務(wù)局查到這個(gè),讓他們抵扣不抵扣。
沒(méi)認(rèn)證的專票跨月紅沖,但對(duì)方已入賬,需要追回原發(fā)票、給負(fù)數(shù)票給對(duì)方嗎?
你好,需要把發(fā)票收回來(lái),負(fù)數(shù)發(fā)票不給對(duì)方。