您好,管理費收取,謝謝
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔,我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預繳2個點的增值稅應不應該是我們承擔?
老師,我們是建筑公司,有一個二級建造師,掛靠在我們單位,但他在我們公司沒有工資,我們公司只承擔單位和個人的社保部分共24%,這個該怎么走賬啊,因為他在別的單位上班,人家給他沒有交社保,他不讓我們這邊給他造工資,也不準申報個稅,我該怎么做
老師,我問下,我們有個項目掛靠了外單位,現(xiàn)在需要我們先去項目所在稅務局繳稅,但是完稅憑證是掛靠單位的,那我們這筆帳要怎么處理呢
被掛靠單位要求掛靠公司給他們私下轉(zhuǎn)款然后他們公戶付給供應商..可是掛靠方的錢都在公戶上以什么名義取出來給被掛靠公司呢..他們不讓從公戶轉(zhuǎn)他們公司有什么風險嗎對兩個公司..如何做..我們是掛靠單位
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費,開票稅金(我們有提供進項票但不夠自己承擔),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請問我們方應該怎么做賬務處理?扣除的各項費用應該計入什么科目?
我采購設備并安裝,設備的其中一小個零件更換,廠家寄零件后,打了一筆更換的款,這筆款我要開什么票給廠家,會計中如何會賬
公司在淘寶平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,收到淘寶補貼5元,交易費1元,這個怎么做分錄
這題第一問:借:遞延所得稅負債50 貸:年初未分配利潤50 這次分錄怎么理解,老師
1月10日入職,1月當月即購買社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報2月所得,請問:3月申報的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請經(jīng)驗豐富的老師幫忙解析
請問賣蔬菜,辦自產(chǎn)自銷正常需要什么材料
小規(guī)模去代開發(fā)票可以開13%的嘛
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務處理之后,稅務報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
也說上他這個公司的名字是吧
不能寫代扣稅費是吧
寫管理費收取,在付款申請單上的話,稅局不會查吧
您好,稅局要查,你怎么寫都沒用啊, 管理費比較合適,謝謝
不能寫代扣稅費是吧?不建議直接寫
我們寫預付材料款呢
這個不是材料款項啊,謝謝
我知道的,在做個標記
這個是可以的,謝謝
寫預付材料款打個星號標記
寫預付材料款打個星號標記.。是可以的,謝謝